你好,建議不要直接做成本,可以做成費(fèi)用。
老師,你好我想請問下公司買車掛在公司名下,但是車是貸款買的,貸款是以法人名義貸款的,請問下現(xiàn)在每個月還車貸可不可以從公司轉(zhuǎn)錢到法人去還車貸的嗎?應(yīng)該怎樣操作
公司名字購買的汽車每個月的車貸,可以公轉(zhuǎn)私到公司法人賬戶備注汽車貸款轉(zhuǎn)出嗎?
公司買車,用公司法人名義貸款買車,發(fā)票開的是公司抬頭,公司每個月要轉(zhuǎn)車貸的錢到法人個人賬上去給他還款車貸,請問每月轉(zhuǎn)款給法人去還車貸怎么做賬呢
用公司名義買車,法人用他個人賬戶每個月還車貸。這部分可以入成本不
公司名下的汽車,法人每月需要還貸款,可以做成本?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
費(fèi)用的話不說要有發(fā)票嗎
你好,您這個車的發(fā)票應(yīng)該是有吧?這個應(yīng)該算公司的固定資產(chǎn),然后計(jì)提折折舊的。
是有發(fā)票,在22年買的時候入了固定資產(chǎn)了
入固定資產(chǎn)的時候要每月計(jì)提折舊,您還貸款,應(yīng)該之前有掛。其他應(yīng)付款吧,沖其他應(yīng)付款就可以。
這個車入賬的那個金額只是這個車的首付,每個月法人還得還銀行貸款,這筆貸款可以做費(fèi)用?
之前是這樣做的,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金。貸:應(yīng)付賬款-汽車銷售公司,其他應(yīng)付款-法人
現(xiàn)在付款就是 借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款
這樣做的話 就是跟成本、費(fèi)用沒有關(guān)系吧?
這費(fèi)用或者成本是通過折舊計(jì)入費(fèi)用或者成本,不是咱們付款的時候直接做費(fèi)用成本
懂了,那分期付款的金額,是要加上區(qū)固定資產(chǎn)的原值嗎
是的,要算固定資產(chǎn)的原值的哦
就是每次轉(zhuǎn)給法人付一次的車款前 就要對應(yīng)增加固定資產(chǎn)的原值對吧?
不是的,是您剛購車的時候就要計(jì)算固定資產(chǎn)的全部原值
這樣 購車的時候之前會計(jì)沒有計(jì)入
那就得做調(diào)整分錄增加固定資產(chǎn)原值并且對該計(jì)提的折舊計(jì)算并攤銷
這個分錄的話要怎么做
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款 同時不提對應(yīng)的折舊 以前年度的:借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 本年的 借費(fèi)用貸累計(jì)折舊