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你好老師!我公司收到一筆賣材料的款,扣掉管理費(fèi)用,余下的要轉(zhuǎn)給客戶,可以從戶直接轉(zhuǎn)給個人嗎?分錄該怎么寫?

2023-03-28 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 16:47

你好,這個余下的款項(xiàng),為什么要轉(zhuǎn)給客戶呢?? 針對客戶,通常是收款才對啊?

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快賬用戶8942 追問 2023-03-28 16:51

別人借俺公司簽了一份銷售合同

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快賬用戶8942 追問 2023-03-28 16:54

老板說收取一點(diǎn)管理費(fèi),余下的錢要轉(zhuǎn)給別人,是先轉(zhuǎn)到法人個人賬戶上以后再轉(zhuǎn)給那個人,還是直接轉(zhuǎn)給那個借俺公司的人?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:54

你好,那是內(nèi)賬還是外賬的處理呢??

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快賬用戶8942 追問 2023-03-28 16:56

內(nèi)外賬都不知道該咋處理?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 16:58

你好 內(nèi)賬,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,其他業(yè)務(wù)收入 外賬,需要做收入處理,賬上不能體現(xiàn)支付給對方的款項(xiàng)

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你好,這個余下的款項(xiàng),為什么要轉(zhuǎn)給客戶呢?? 針對客戶,通常是收款才對啊?
2023-03-28
同學(xué),你好,這個是你們支付的費(fèi)用嗎,有發(fā)票沒有,
2021-01-26
同學(xué)你好 你們是代扣10%所得稅嗎
2021-04-06
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 開不開發(fā)票都是這么做的 借銀行存款 銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸其他貨幣資金 收到款的
2024-12-08
你好,這個最好寫個委托收款協(xié)議。
2025-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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