你好,這個(gè)余下的款項(xiàng),為什么要轉(zhuǎn)給客戶呢?? 針對(duì)客戶,通常是收款才對(duì)啊?

我們公司有小紅書推廣費(fèi)用,需要從公戶轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,法人再轉(zhuǎn)給客戶,這筆錢轉(zhuǎn)賬時(shí)摘要?用途?分錄怎么寫?老師可以詳細(xì)回答一下嗎?
你好老師!我所在的公司是一個(gè)建筑行業(yè)的掛靠公司,每次到賬的工程款,先轉(zhuǎn)到股東個(gè)人賬戶上,扣去管理費(fèi)以后,再轉(zhuǎn)給具體施工的負(fù)責(zé)人,平時(shí)公司賬戶余額很少,需要從公司賬戶轉(zhuǎn)錢時(shí),再?gòu)墓蓶|個(gè)人的賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶上,這種情況賬務(wù)處理該怎么做?
你好老師!我公司收到一筆賣材料的款,扣掉管理費(fèi)用,余下的要轉(zhuǎn)給客戶,可以從戶直接轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎?分錄該怎么寫?
你好老師,麻煩問(wèn)一下。我們扣稅費(fèi)的時(shí)候,沒(méi)有綁定賬戶,都是從對(duì)公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,然后個(gè)人再當(dāng)天直接交上稅費(fèi)。我做賬的時(shí)候,把其他應(yīng)收款那個(gè)步驟省掉了,可以直接做:借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?附上給個(gè)人轉(zhuǎn)賬的明細(xì)
老師你好,我們公司給別人代加工零件,但是我們把客戶的材料直接轉(zhuǎn)給另一家公司加工,另一家公司給我們開(kāi)的加工費(fèi)我們應(yīng)該怎么入賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄是怎樣做?
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒(méi)齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒(méi)齊全且沒(méi)竣工單可以從2025年9月開(kāi)始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬(wàn),目前只收到300萬(wàn)發(fā)票,還剩200萬(wàn)未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬(wàn)的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購(gòu)商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣出去呀,我采購(gòu)和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。


別人借俺公司簽了一份銷售合同
老板說(shuō)收取一點(diǎn)管理費(fèi),余下的錢要轉(zhuǎn)給別人,是先轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶上以后再轉(zhuǎn)給那個(gè)人,還是直接轉(zhuǎn)給那個(gè)借俺公司的人?
你好,那是內(nèi)賬還是外賬的處理呢??
內(nèi)外賬都不知道該咋處理?
你好 內(nèi)賬,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,其他業(yè)務(wù)收入 外賬,需要做收入處理,賬上不能體現(xiàn)支付給對(duì)方的款項(xiàng)