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老師您好,我們是會(huì)務(wù)服務(wù)公司,做了一筆單子6800,公司法人微信收到款了,然后轉(zhuǎn)到公戶,還沒有開票給客戶,怎么入賬做分錄呢

2023-03-28 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 15:32

借:銀行存款6800 貸:預(yù)收賬款6800

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借:銀行存款6800 貸:預(yù)收賬款6800
2023-03-28
借:其他應(yīng)付款-老板 貸:應(yīng)收賬款
2024-10-10
您好!公司微信收款后轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶,若不開票作為無票收入處理,分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)注意,無票收入需符合稅收規(guī)定,謹(jǐn)慎操作。
2024-09-23
股東直接打款會(huì)公司,備注某客戶貨款就行。做一筆分錄
2024-09-13
你好,這個(gè)你當(dāng)不開票收入就好了。
2024-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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