你好,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸銀行存款。
為東方公司作以下賬處處理。15月5日方公司向工商銀行借202、15日,東方公司用銀行存款5萬元。31司從司購料一批采購票上記載貨款為60000元,增值稅70部用轉(zhuǎn)支付,料尚未驗收入庫。45月25日,東方公司從銀行提取現(xiàn)金0,。5528日司銷售件售00元,增值稅13%稅即通過銀行收回。6、20日,以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費1000元。7、28日,東方公司18日從宏遠公司購入的A材料驗收入庫。8、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售A產(chǎn)品110件的實際本,單位生產(chǎn)成本280元。9、31日,計算本月應交城市維護建設稅11000元。10計提本月應負擔的短期借款利息1200元。四線案例題(每題10分,總分20分)資料1、2018年10月20日,“仁衛(wèi)業(yè)限責任公人員張某在辦理報銷工作中,收到兩張光明公司開具的銷貨發(fā)票均有更改跡象:其中一張發(fā)票更改了用途,另一張發(fā)票更改了金額。兩張發(fā)票均蓋有光明公司的單位印章。張某全部予以報銷。這種做法正確嗎?資料2、你是仁衛(wèi)藥業(yè)有限責任公司的一名銷售部門員工,現(xiàn)公司派你到北京出差學習4天,出差預估計要花費8000元左右。你于2022年1月10
3.新華公司為增值稅一般納稅人,購入材料和銷售產(chǎn)品的增值稅率均為13%,其增值稅以一個月為納稅期限,6月份發(fā)生如下有關增值稅的業(yè)務:(1)2日,交納5月份增值稅86400元。(2)4日,購入一合不需要安裝的設備,取得增值稅專用發(fā)票上列明的價款80萬元,進項稅額10.4萬元,另支付運雜費1萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票,以支票結(jié)算貨款。(3)10日,購入原材料100屯,每屯不含稅價4000元,收到增值稅專用發(fā)票,材料己入庫,以銀行承兌匯票結(jié)算貨款。(4)14日,以一批自產(chǎn)的B產(chǎn)品500件對外投資,B產(chǎn)品每件生產(chǎn)成本4500元,每件售價(不含稅)6000元。(5)15日,委托某公司將乙材料加工成丙材料,發(fā)出乙材料成本為150000元。<6)18日,銷售口產(chǎn)品一批,不含稅售價50萬元,因購買數(shù)量大給子20%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款已收到。(7)20日,將本公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品50臺作為職工福利發(fā)放給本公司行政管理人員。A產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1500元,售價為2000元(不含稅),增值稅率為
(一).日公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。2021 年 6月有關職工薪酬 業(yè)奔如下; 1.將本公司生產(chǎn)的筆記本電腦用于發(fā)放給職工作為福利,每人一臺,每臺成本為1.8萬元, 計稅價格(售價)每臺為 2 萬元,其中生產(chǎn)工人為 100 人,管理人員20人。 2.以現(xiàn)金支付生產(chǎn)工人王某的生活圍難補助 1000 元。 3.從應付出納員孝欣的工資中,扣回上月應賠償?shù)默F(xiàn)金短歉 200 元。 4.月末。按照工資總額的標準分配工資費用,其中生產(chǎn)工人工資為 30 萬元,車間管理人 員工資為 10 萬元,總部管理人員工資為30 萬元,專設銷售部門人員工資為10萬元,在 建工程人員工資為5萬元。 要求:做出相關賬務處理 (二)。甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年3月,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1.購入原材料一批,發(fā)票上注明的價款為 80000 元,增值稅額為 10400 元,代整運費 5000 元,運費扣除率為 9%。該批原材料已驗收入庫,數(shù)項已用銀行匯票支付。 2.購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價款 100000 元,規(guī)定的扣除率為10%,貨物到達,貨款已用銀行 存款支付。 3.委托丁公司加工商品,以銀行存款支付商品加工費 120000 元,支付應當交納的消費稅 36000 元。該商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn),適用增值稅稅率為 13%。 4.廠房在建工程領用生產(chǎn)用原材料 10000 元,應由該批原材料負擔的增值稅額為 1300 元。 5.因意外火災導致盤虧原材料 4000 元,應由該批原材料負擔的增值稅額為 420 元。 要求:做出相關賬務處理 (三).乙公司 2021 年 12 月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1.本月銷售商品一批,增值稅專用發(fā)累上注明的售價 300 萬元,增值稅稅額 39 萬元,款 項尚未收到。該批離品的實際成本為 240 萬元。 2.本月銷售原材料一批。銷售價格 50 萬元,增值稅稅額 6.5 萬元,該批材料成本為 30 萬元,款項已收存銀行。3.月末,某項交易性金融資產(chǎn)公允價值上升 12 萬元。 4.月末,計提壞賬準備2萬元。 5.本月計提職工工資,其中生產(chǎn)工人工資 80 萬元,車間管理人員工資 10 萬元,行政管理 人員工資 9 萬元,銷售人員工資 25 萬元,財務人員工資 5 萬元。 6.本月應交城市維護建設稅1萬元。 7.該公司適用的所得稅稅率為 25%。 要求:做出相關分錄,并計算利潤總額、應交企業(yè)所得稅額、凈利潤。 (四)。丙公司設有一個基本生產(chǎn)車間和兩個輔助生產(chǎn)車間,基本車間生產(chǎn) A、B兩種產(chǎn)品, 輔助車間分別供電和提供修理勞務。2021 年 3 月初分別投產(chǎn) A、B 兩種產(chǎn)品 1000 件、2000 件,本月有關資料如下: 1. A、B 兩種產(chǎn)品共同耗用原材料 10000 千克,每千克 12 元,A、B 兩種產(chǎn)品單位消耗定 額分別為 6 千克和 5 千克,車間一般耗用原材料 5000 元。 2.本月共發(fā)生應付工資 60000 元,其中 A、B 兩種產(chǎn)品共同發(fā)生 52000 元,車間管理人 員工資 8000 元。A 產(chǎn)品單位實際工時 5 小時,B 產(chǎn)品單位實際工時 4 小時,并按 10%比例 提取職工福利費。 3.生產(chǎn)車間發(fā)生固定資產(chǎn)折舊費 3200 元。 4.供電車間和機修車間發(fā)生的實際費用總額分別為 29000 元和 26000 元,共贏的對象和 數(shù)量為:機修車間用電 8000 度,基本生產(chǎn)車間用電 80000 度;供電車間修理用工時 500 小時,基本生產(chǎn)車間修理用工時 6000 小時。 要求:1.按材料消耗定額分配材料費用,并編制會計分錄。(寫出計算過程) 2.按A、B 產(chǎn)品的生產(chǎn)工時比例分配生產(chǎn)工人的工資,計提福利費,并編制會 計分錄。(寫出計算過程) 3.編制固定資產(chǎn)折舊的會計分錄 4.用交互分配閥分配輔助生產(chǎn)費用,(寫出計算過程)編制會計分錄。
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
給員工發(fā)放的福利,比如說100元左右的電子產(chǎn)品,作為生日禮物,200元左右的東西作為獎勵,有發(fā)票,這個怎么做賬好呢,員工需要交個稅嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
能分出每個人是多少的,需要合并到他的工資薪金一塊算個稅。
如果不想上個稅,能怎么做法呢
你好,那就不申報的,但是這種有風險。