您好,是作為以前年度損益調(diào)整的
內(nèi)賬,企業(yè)稅務沒有上線,計提的這就最后都是在制造費用,管理費用,銷售費用。是生產(chǎn)水和銷售一體的企業(yè)。之前的會計在固定資產(chǎn)上,多計提了一年多,有的多計提了幾個月的。我要怎么沖回,跨年的沒跨年的怎么沖。分錄怎么寫。
請問:上年計提了費用(跨年支付),掛在其他應付款-預提費用。分錄:借:管理費 貸:其他應付款-預提費用 本年支付這筆費用,但費用計提多了,上年損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問如何沖減多計提部分,分錄怎么做?
多計提以前年度的所得稅費用,今年想沖掉,怎么做分錄,多計提是借所得稅費用,貸應交稅費,今年想沖掉多計提
上個月我計提的費用,這個月發(fā)才知道計提多或者計提少,那我這個補計提或者沖減計提的部分是算這個月的費用來嗎?還是算上個月的
老師:去年的管理費用計提多了,今年要怎么沖減,做什么會計分錄?如果是上個月管理費用計提多了,這個月要怎么辦?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理?。?/p>
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會計分錄怎么做?
老師,請問匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊資本金除了附銀行回單還應該有什么附件??
老師,請問企業(yè)所得稅認定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
你好,分錄能寫一下嗎,之前做了一個,借:銷售費用,貸:預付賬款
您好,請問一下有金額嗎
有的,金額是6944元
您好 是多了還是少了這個
多了怎么寫 少了怎么寫
您好,是這樣的,如果多了現(xiàn)在重下,用以前年度損益調(diào)整