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老師,22年的賬套結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后過賬結(jié)轉(zhuǎn)下年了,然后今天做賬我打開22年年結(jié)賬套看數(shù)據(jù)不小心搞錯了,當(dāng)成23年1月的,然后錄入分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益后刪除資產(chǎn)負(fù)債表不一樣了怎么辦

2023-03-27 18:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-27 18:25

你好,也就是你一月份把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配嗎?如果是的話,這個不應(yīng)該影響的。

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齊紅老師 解答 2023-03-27 18:25

在反結(jié)賬把它刪除試一下。

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快賬用戶5158 追問 2023-03-27 18:29

不是的,我做賬打開22年結(jié)賬套看數(shù)據(jù)忘記切換為23年了直接在里面錄入1月數(shù)據(jù)然后結(jié)轉(zhuǎn)損益了,然后我發(fā)現(xiàn)刪除了,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和之前的年結(jié)數(shù)據(jù)不一致怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-03-27 18:32

你之前有打印過報(bào)表嗎?你打印出來看一下,和你現(xiàn)在的具體在哪里有差異。

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你好,也就是你一月份把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配嗎?如果是的話,這個不應(yīng)該影響的。
2023-03-27
你好是的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,然后本年利潤再到利潤分配-未分配利潤的
2024-07-18
做錯了就原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后做正確的
2022-09-29
你好,是的,是這樣的
2023-01-12
是申報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù)
2024-03-19
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