你好,也就是你一月份把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配嗎?如果是的話,這個不應(yīng)該影響的。
老師,您好,我年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn),然后做的本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤,但是1月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多的數(shù)正好是本期的凈利潤,這怎么解決呢
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負(fù)數(shù)呢?如果是負(fù)數(shù)會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
老師我想問一下,我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
老師,22年的賬套結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后過賬結(jié)轉(zhuǎn)下年了,然后今天做賬我打開22年年結(jié)賬套看數(shù)據(jù)不小心搞錯了,當(dāng)成23年1月的,然后錄入分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益后刪除資產(chǎn)負(fù)債表不一樣了怎么辦
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁徫锏?/p>
3月份申報(bào)個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
在反結(jié)賬把它刪除試一下。
不是的,我做賬打開22年結(jié)賬套看數(shù)據(jù)忘記切換為23年了直接在里面錄入1月數(shù)據(jù)然后結(jié)轉(zhuǎn)損益了,然后我發(fā)現(xiàn)刪除了,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和之前的年結(jié)數(shù)據(jù)不一致怎么辦
你之前有打印過報(bào)表嗎?你打印出來看一下,和你現(xiàn)在的具體在哪里有差異。