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我們公司收到票據(jù),然后背書轉(zhuǎn)讓給乙公司支付貨款的分錄怎么做?

2023-03-27 16:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 16:51

同學您好,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)

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同學您好,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2023-03-27
你好,借應(yīng)收票據(jù)貸主營業(yè)務(wù)收入或者是預(yù)收賬款 借預(yù)付賬款貸應(yīng)收票據(jù), 收到了錢, 借銀行存款、財務(wù)費用、貼現(xiàn)費貸預(yù)付賬款。
2022-08-11
你好 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)??
2022-02-18
你好,根據(jù)你的描述,是這樣處理的?
2022-03-08
同學你好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-07-22
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