你好; 如果確實是甲供材發(fā)生的; 可以按3%來開篇的
甲方為發(fā)包方,乙方為施工方。甲方發(fā)包給乙方的是空調安裝工程。承包方式如下,請老師看完后給學生指點下,能否按一般計稅開票開9個點的專票?能否按建筑服務*安裝服務去開票?:乙方包工包料(除甲方提供主材外)、包進度、包質量。即甲方支付給乙方的工程總價包括乙方為完成(包括但不限于修理,返工等)本工程所支出的人工、材料、機械費、垃圾清運費、現(xiàn)場清理費、保潔費、安全文明施工費、產品保護費、等所有措施費等費用(現(xiàn)場水電費、物業(yè)及甲方要求的配合費、押金等不包括在合同范圍)
你好,老師,施工分包單位a給總承包企業(yè)m開具百分之3的甲供材工程服務發(fā)票(本項目為部分材料甲供),勞務公司d給施工分包單位a開具百分之3勞務專用發(fā)票,請問施工分包單位能用勞務公司d給他開具的3個點專票抵扣增值稅稅額嗎
老師,想咨詢你一個問題。甲供主材,安全文明措施費、輔料由施工單位提供的,施工方能按3%勞務計稅嗎?去開具勞務發(fā)票嗎?
你好老師咨詢一下,23年簽的合同給甲方開了一部分發(fā)票,可是實際的工程量并沒有這么多,以增值稅確認了收入之后,成本費用可以暫估嗎?那暫估的依據(jù)是跟供應商簽訂了購貨合同和勞務合同可以嗎?供應商和勞務公司只是在23你啊簽訂了合同并沒有供貨和施工,在24年開具了材料款和勞務費的發(fā)票,請問可以稅前扣除嗎
請問,建筑勞務公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報個稅,然后直接計入工程施工,貸方應付分包方,個稅申報時再由應付分包方轉入應付職工薪酬里。2、直接結算分包款,讓分包方開具建筑服務*建筑勞務發(fā)票,這樣直接計入工程施工,不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好?我個人感覺第一種是不對的,因為甲方是直接打款給分包公司,甲方應付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務結算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否,請老師解答。
你好,申報個稅時上個月有辭職的,這個月申報時是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報怎么還顯示這么多人呢?
#提問#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請問工資和社保分錄該怎么做?賬務該怎么處理?
買的房產,發(fā)票,可以一次性用來抵扣嗎
請問,只有飛機票,農產品,車票可以計算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產品時對外銷售,需要沖減研發(fā)費用 高新材料的邊角料對外銷售,需要沖減研發(fā)費用 這2句話怎么理解,會計分錄怎么做 對外銷售時不是已經資本化了,進去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費用
老師,2009年購買舊廠房,2010年自建辦公場所,沒有對應的相關發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產應該要怎么弄,需要準備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時已繳納稅費),無票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應該怎么申報增值稅?有稅費產生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉租賃公司,有個保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對方開票嗎
請問收到轉賬支票,要給對方寫什么東西嗎
建設工程咨詢合同(可行性研究報告評估)屬于技術合同繳納印花稅嗎
甲供材是部份,其他輔料 人工是施工方承包
你好; 那你這個 甲供材的業(yè)務按3% ;