購買的 煙 酒 用來招待客戶消費,不用繳印花稅
老師好,公司招待客戶 的業(yè)務招待費 發(fā)票 煙酒啊 各種禮品啊 這種要不要申報印花稅的
老師,公司購買的煙酒用于招待客戶,取得專票,進項可以抵扣嗎?
老師您好 購買的 煙 酒 用來招待客戶消費的 用不用繳納印花稅
老師好,公司招待客戶支付的餐飲費是做管理費用的餐飲費,購買名酒贈送客戶和在酒桌上招待客戶的做管理費用招待費,這樣對嗎?
老師,請問下,收到購買煙酒的專票能進項抵扣嗎?用于招待客戶的
我單位稅務風險提示 2022年其他應付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風險
老師 合并報表怎么做呢
老師 工商年報中 社保繳費基數(shù)是按照實際繳納工資計算 還是按照社保局劃定的最低繳費基數(shù)計算
老師,更正年報,利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會引起稅務注意?
M級納稅人可以申請所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實際交稅是按1%還是2%?
請問一下申報殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動態(tài)核查給人員買了幾個月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這部分費用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務問到怎么解釋
老師,您好!請問:建設工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務收入。經(jīng)營范圍沒有提到租賃這個業(yè)務
注冊資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實繳了,我稅務里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時間填寫公司成立時間嗎?還是什么意思
老師您好 有沒有條文規(guī)定
沒有這樣明細的條款的。
老師 這不也是買賣業(yè)務嗎
是的,但實務中,這些直接消費的購買行為,是不會申報印花稅 的
稅務局會查吧
這種一般是不會查的