你好 是的一回事 稅局網(wǎng)上操作填寫新人套餐就行?
剛領(lǐng)了稅務(wù)ukey, 之前都沒申報(bào)過增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,只有6月份申報(bào)了5月份的一個(gè)0申報(bào)的印花稅,新注冊公司后要稅務(wù)登記是嗎?稅務(wù)登記完了注冊電子稅務(wù)局登錄?再需要在電子稅務(wù)局里如何操作呢
老師,您好。一般納稅人報(bào)增值稅,實(shí)操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個(gè)月的銷項(xiàng)稅,導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選嗎(這時(shí)候需要插金稅盤不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計(jì)、簽名后,才去電子稅務(wù)局報(bào)增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
老師您好 新設(shè)立企業(yè) 稅務(wù)登記已完成 下一步應(yīng)該是注冊電子稅務(wù)局嗎 是不是應(yīng)該選已登記納稅人注冊 這個(gè)顯示請確認(rèn)納稅人識(shí)別號(hào)和電話,選新辦納稅人注冊又顯示未獲取到工商系統(tǒng)該人員信息,大連的
稅務(wù)登記完成領(lǐng)取了UK,電腦也安裝好了可以開票了,但是電子稅務(wù)局登錄的時(shí)候老是密碼不對,有知道安徽電子稅務(wù)局新注冊的公司怎么才能登錄上去,求詳細(xì)步驟,我不是法人也不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,是不是需要法人添加辦稅人員后才能操作,有知道的嗎?麻煩了
您好 稅務(wù)報(bào)道和稅務(wù)登記是一回事嗎?電子稅務(wù)局登陸如何注冊和操作后續(xù)步驟?麻煩解答下
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理