您好,同學(xué),資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+利潤表的凈利潤=期末數(shù)
利潤表中的利潤總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額嗎?我利潤表3個月的累計(jì)數(shù)加起來不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額!但是我的總賬本年利潤總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額!這到底是為什么
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表中期初未分配利潤等于利潤表中期初凈利潤嗎?為什么我看報表中這兩個數(shù)字是相等的?
老師,你看這個資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表利潤怎么不相等呢
老師,利潤表的利潤是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤?我這個為啥不等呢?麻煩幫我看看
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,想問公司買汽車,匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他,還是飛機(jī),火車,輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),毛利潤率怎么算啊
老師,開票時,項(xiàng)目名稱,以前經(jīng)營租賃沒有其他,現(xiàn)在經(jīng)營租賃帶其他了,能開嗎
是不是還要加上銀行存款和現(xiàn)金的金額
您好,同學(xué)!不需要哦
那我的不等
還差2711.87元啊,可能還有其他地方調(diào)賬的
是我做賬出錯了嗎?應(yīng)該是有以前年度調(diào)整的原因吧
您的,同學(xué),您可以通過這個核對下
老師,如果有調(diào)賬部分,是不是報表不用改,就這樣就行
是的呢,同學(xué),是這樣子的
希望我的回答對您有所幫助,也請您及時對我的回答做出評價哦,謝謝
老師,以前年度調(diào)整金額是2714.3元,還差2.43,我不知道差在哪了,怎么查呢?還有我調(diào)整時借以前年度調(diào)整2714.3貸應(yīng)付職工薪酬2714.3,納稅調(diào)整時這部分金額填上嗎?應(yīng)付職工薪酬金額545288.3,納稅調(diào)整時我填的是542574,這樣可以嗎
一般差異就會出現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整科目,確實(shí)不好查
是可以填上的,同學(xué)
如果不填可以嗎?那我需要改報表
可以不改報表,以前年度損益調(diào)整的
老師,他們說年報納稅調(diào)整最好在3月末報完,為什么呢?
您好,也不是!也要盡快完成調(diào)整哦
和今年第一季度季報有關(guān)系嗎
匯算清繳是去年的年度的哦,和今年1季度的無關(guān)的