你好; 可以抵扣進項稅的;如果是真實發(fā)生的業(yè)務(wù)??
老師你好,想問一下,現(xiàn)在遇到一個問題,是我們的一個項目,給一個公司做,然后那個公司開票給業(yè)主那邊的話,是開的是普票,但是現(xiàn)在業(yè)主打錢給他們之后,我們想向他們那個拿錢,然后他們要,我們開專票給他們公司,這樣 的要求可以嗎?
就是我們公司有去年有一張那個銀行承兌票,但是承兌期沒到,但是我們公司就是找了一個,中間就是找了一個中間人,幫我們把這個錢給提前取出來,然后轉(zhuǎn)到,我們老板個人賬上去,但是現(xiàn)在對方給票的這家公司要求我們開票給他,現(xiàn)在我們能開嗎。
老師好,我們是建筑公司,項目上現(xiàn)在寄回來一張19年的進項票,我們可以曲向南嗎?這個錢19年開的,那時我們沒有給錢他們就沒把票給我們,但是也沒有紅沖,現(xiàn)在給錢了才給我們票的,這個票可以做到現(xiàn)在嗎,可以抵扣增值稅嗎?謝謝
老師,您好,兩年前我們應(yīng)該給a付一筆款,他們給我們開票,后來因為一些事情,沒有付款,我們也沒有收他們的發(fā)票,他們沒有紅沖,現(xiàn)在我們把這筆錢付了,他們把2年前發(fā)票給我們了,這可以入賬嗎
老師在嗎我們科工公司給河南中建公司開了130萬發(fā)票,然后河南中建給我們付款80萬,但是現(xiàn)在主合同要變了現(xiàn)在是科工要給河南華斯豪,那我把以前的130萬發(fā)票紅沖了,然后把錢也給退給河南中建,我想說這樣把發(fā)票都紅沖了有風(fēng)險嗎,還有把錢退回去每天退款30萬了嗎,發(fā)票也紅沖了錢也退了,在從新給華斯豪開可以嗎
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
這項發(fā)票也可以做到2023年的月份里是吧
你好;? ?是的; 可以補在23年;但是成本費用要走以前年度損益調(diào)整科目來做賬的?
要得,謝謝老師,這樣做有沒得其他啥子風(fēng)險呢,謝謝
你好; 是的; 盡快補即可??
呃呃呃呃呃,好的/:ok
你好; 好的; 希望能幫到你? ?