需要在領(lǐng)用稅控盤(pán),還需要打印機(jī)
你好,我想問(wèn)一下,發(fā)票開(kāi)出來(lái)了 后續(xù)一些原因客戶(hù)不要了。請(qǐng)問(wèn)此票要去撤銷(xiāo)嗎?還是不要了也沒(méi)關(guān)系。
你好,我想咨詢(xún)下,我們自己現(xiàn)在有個(gè)公司,業(yè)務(wù)也不多,但是要開(kāi)票報(bào)稅什么的,所以找了代帳公司,那如果我自己做賬,需要買(mǎi)個(gè)票據(jù)打印機(jī)?然后還要申請(qǐng)發(fā)票是嗎?
老師,你好,我是小白一個(gè),想問(wèn)一下,增值稅專(zhuān)用發(fā)票分紙質(zhì)的和電子版的嗎,客戶(hù)要增值稅專(zhuān)用發(fā)票我需要在開(kāi)票軟件上開(kāi),還是去稅務(wù)局開(kāi),
老師您好。我有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún),就是我們是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的,當(dāng)時(shí)只申請(qǐng)了可以開(kāi)普通發(fā)票,但是現(xiàn)在有個(gè)客戶(hù)需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們可以去稅局申領(lǐng)專(zhuān)票回來(lái)開(kāi)嗎?開(kāi)專(zhuān)票需要些交什么稅呀,比如開(kāi)了一萬(wàn)元要交什么些什么稅
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)了個(gè)體戶(hù),然后如果要開(kāi)增值稅發(fā)票是不是要去開(kāi)通什么,還要買(mǎi)機(jī)子回來(lái)是嗎?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
在哪里領(lǐng)稅控盤(pán),打印機(jī)要怎樣的?
拿你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和身份證去稅局領(lǐng),需要針式打印機(jī)