您好,您看的這個課程是在哪里?正常是需要交納印花稅的。
老師,我想問下,公司如果沒有實收資本入賬,實收資本和資本公積都為0,就不用交營業(yè)賬薄印花稅了?是這樣的嗎
我們公司是給別人理發(fā)的,有很多門店,這個門店的理發(fā)收入怎么交印花稅,畢竟理發(fā)只是十幾二十塊錢 都沒有簽訂銷售合同
請問老師,印花稅采集是每個月都要做嗎?因為我這邊的是注冊的新公司,上個月沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報稅時要進行印花說采集,但內(nèi)容只有購銷合同。那后面我公司投入實收資本后,有個資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進去?
老師:請問一下我們公司的印花稅我都是按開票的月份按次根據(jù)進銷金額來繳納。其他沒有實收資本和資本公積的增加和變動。另外我是不是還得繳納資金賬簿的印花稅,這個怎么交,按季交?交幾本的?
老師,我們這課程里面的購進貨物和租門店怎么都沒有交印花稅?只交了銷售的和實收資本的印花稅?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方