您好,同學,您的問題表述的不完整哦--
衡陽夢幻電器有限公司和衡陽美雅電器有限公司兩家企業(yè)的有關資料如表所示企業(yè)名稱經(jīng)濟情況概率銷售量(件)單價銷售額單位變動成本變動成本總額邊際貢獻固定成本息稅前利潤夢幻好中差0.201201012006720480200280電器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅電器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)計算兩家企業(yè)經(jīng)營杠桿系數(shù)各為多少?(2)計算兩家企業(yè)息稅前利潤的標準差各為多少?(3)根據(jù)計算結果比較兩家公司的經(jīng)營風險大小。
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這是一個完整的題。衡陽夢幻電器有限公司和衡陽美雅電器有限公司兩家企業(yè)的有關資料如表所示企業(yè)名稱經(jīng)濟情況概率銷售量(件)單價銷售額單位變動成本變動成本總額邊際貢獻固定成本息稅前利潤夢幻好中差0.201201012006720480200280電器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅電器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)計算兩家企業(yè)經(jīng)營杠桿系數(shù)各為多少?(2)計算兩家企業(yè)息稅前利潤的標準差各為多少?(3)根據(jù)計算結果比較兩家公司的經(jīng)營風險大小。
老師你好我追問不了只能重新提交這是一個完整的題。衡陽夢幻電器有限公司和衡陽美雅電器有限公司兩家企業(yè)的有關資料如表所示企業(yè)名稱經(jīng)濟情況概率銷售量(件)單價銷售額單位變動成本變動成本總額邊際貢獻固定成本息稅前利潤夢幻好中差0.201201012006720480200280電器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅電器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)計算兩家企業(yè)經(jīng)營杠桿系數(shù)各為多少?(2)計算兩家企業(yè)息稅前利潤的標準差各為多少?(3)根據(jù)計算結果比較兩家公司的經(jīng)營風險大小。
假設你是一家制造型企業(yè)的財務經(jīng)理。公司的基本信息及本年度經(jīng)營情況如下所示,請從管理會計角度對公司所涉及的以下事項作出分析和解答,并提出相應的管理建議和策略。雨果股份有限公司成立于2001年6月,主要從事聲光電精密零組件及精密結構件、智能整機、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售。1)公司上半年生產(chǎn)制造的一款智能手表的生產(chǎn)資料見下表1-1,請用高低點法對成本性態(tài)行分析,求出該款產(chǎn)品的混合成本性態(tài)模型。表1-1月份業(yè)務量x(件)混合成本(元)170180026510503851180490220054085065510002)該公司計劃生產(chǎn)一種智能機器人,單價是18000元,單位變動成本是10000元,本年計劃銷售500件,本年固定成本是150萬元,請問該產(chǎn)品預期利潤是多少萬元?3)該公司生產(chǎn)一款智能音響,單價是450元,單位變動成本是200元,銷售量是8000件,請分別計算邊際貢獻、單位邊際貢獻、邊際貢獻率和變動成本率各是多少?4)該公司生產(chǎn)一款無人機,單價是1800元,單位變動成本是1000元,固定成本總額200000元,請
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)