您好,同學,您的問題表述的不完整哦--
DNM是義烏市紫的恒化妝品有限公司擁有的產品品牌、該企業(yè)是化妝品、眉筆、睫毛膏、口紅、唇彩、眉膏、指甲、香水、化妝用品、化妝品等產品專業(yè)生產加工的公司、擁有完整、科學的質量管理體系.近期公司推出一款新品口紅,產品基本信息如下:請根據上述情景資料完成以下操作實務模塊.1.請依據跨境電商商品標題制作的基本要求,為該款新品口紅擬寫一個英文標題。2.該新品口紅推向市場之后,很快就有了不錯的銷量,同時也收到了不少用戶的反饋,試分析該單品的Feedback數據。1.跨境電商企業(yè)運營離不開對數據的收集、分析和運用,請結合以下資料,試分析該店鋪運營中的不足和可能的改進措施。4.該新品口紅重量24g/支(含銷售包裝,一小盒一支),產品成本10元/支,一般而言公司針對新品的利潤率控制在30%以上。公司的運營助理接到一筆來自美國的訂單,經查證得知:該筆訂單成功后平臺將收取8%的傭金,買家支付金額為240美金,訂單商品數量150支,運輸方式是EMS包郵,其中EMS寄往美國物品類首重240元/500g,續(xù)重75元/500g,折扣率0.4,1美金6.50)元人民幣,計算時保留兩位小數
衡陽夢幻電器有限公司和衡陽美雅電器有限公司兩家企業(yè)的有關資料如表所示企業(yè)名稱經濟情況概率銷售量(件)單價銷售額單位變動成本變動成本總額邊際貢獻固定成本息稅前利潤夢幻好中差0.201201012006720480200280電器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅電器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)計算兩家企業(yè)經營杠桿系數各為多少?(2)計算兩家企業(yè)息稅前利潤的標準差各為多少?(3)根據計算結果比較兩家公司的經營風險大小。
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這是一個完整的題。衡陽夢幻電器有限公司和衡陽美雅電器有限公司兩家企業(yè)的有關資料如表所示企業(yè)名稱經濟情況概率銷售量(件)單價銷售額單位變動成本變動成本總額邊際貢獻固定成本息稅前利潤夢幻好中差0.201201012006720480200280電器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅電器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)計算兩家企業(yè)經營杠桿系數各為多少?(2)計算兩家企業(yè)息稅前利潤的標準差各為多少?(3)根據計算結果比較兩家公司的經營風險大小。
老師你好我追問不了只能重新提交這是一個完整的題。衡陽夢幻電器有限公司和衡陽美雅電器有限公司兩家企業(yè)的有關資料如表所示企業(yè)名稱經濟情況概率銷售量(件)單價銷售額單位變動成本變動成本總額邊際貢獻固定成本息稅前利潤夢幻好中差0.201201012006720480200280電器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅電器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)計算兩家企業(yè)經營杠桿系數各為多少?(2)計算兩家企業(yè)息稅前利潤的標準差各為多少?(3)根據計算結果比較兩家公司的經營風險大小。
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是負數23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)