您好,保費(fèi)發(fā)票來了多少啊,是20嗎,還是發(fā)票來了130啊
甲銷售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
每年支付20,分期5年,假設(shè)折現(xiàn)值為80 分期收款銷售的會計(jì)分錄是: 借 其他應(yīng)收款 100 貸 未確認(rèn)融資收益 20 貸 主營業(yè)務(wù)成本 80 后續(xù) 借 銀行存款 20 貸 其他應(yīng)收款 20 借 未確認(rèn)融資收益 80*實(shí)際利率 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 80*實(shí)際利率 是這樣嗎?
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運(yùn)費(fèi)3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 3000 這樣嗎? 要是我把海運(yùn)費(fèi)做成銷售費(fèi)用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 3000 付海運(yùn)費(fèi)時(shí) 借 銀行存款 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 這樣好像不對了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
實(shí)際運(yùn)費(fèi)比報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)少 比如 報(bào)關(guān)單保費(fèi)50 運(yùn)費(fèi)是80現(xiàn)在實(shí)際只支付保費(fèi)20 ,保費(fèi)先收到發(fā)票入賬 借:其他應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 ?,F(xiàn)在多部分沖減銷售費(fèi)用 借:應(yīng)付賬款 20 借:其他應(yīng)付款110 借:銷售費(fèi)用-110 貸:銀行存款20 不知道這樣寫分錄行不行?
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個稅怎么申報(bào)?人員信息添加了,但是記算的時(shí)候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
老師 贈送他人房屋不論直系親屬還是非直系都要征契稅是嗎
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報(bào)對吧
發(fā)票只有20
上次老師說入銷售費(fèi)用 不知道這個分錄寫得合不合適
您好,我明白您意思了,這個130當(dāng)時(shí)記 其他應(yīng)付款130,好像現(xiàn)在也只能沖銷售費(fèi)用了,出口收入是和報(bào)單關(guān)一樣的
是的呢 這樣寫行不行 怪怪的
您好,我覺得行,往來沖平了
好的老師!
謝謝老師!
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~