多出的稅點都是掛靠方自己承擔(dān)的嗎,那退款金額是30-(30/1.09*0.09-1)-30*0.04=27.32
老師,我們是掛靠了一個有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進項票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項票是9個點,我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個點。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開13個點的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請問怎么將這2個稅金折算成13點讓對方給我們開票
老師好,老師我公司有一個項目是別人掛靠的,上個月開出去發(fā)票給甲方的,這個項目金額已經(jīng)全部開給甲方了,但是上個月賬戶被封了,拿不出錢去開成本票,也包括專票,這個月才開,掛靠人說他開專票給我,讓我把稅額部分退給他,但是我其他項目的萬一也有自己的項目專票要開來抵扣,那我得了他的專票不就用不了了嗎
老師,我們建筑企業(yè) 掛靠在別人公司 管理費是年包干價 不論多少項目 他們開9個點票給發(fā)包方 然后讓我們提供70%13個點的材料票和30%的勞務(wù)普票給他們 我想問下 在發(fā)票提供充足的情況下 我方還有什么稅費要扣的嗎?還有在發(fā)票提供足夠的情況下 我方預(yù)繳的增值稅那些是不是要讓被掛靠費退還給我們
老師,現(xiàn)在別人項目掛靠我們的公司,30萬合同,9個點發(fā)票已開,對方自己去外地預(yù)繳了1萬元,掛靠費4個點,現(xiàn)在得讓對方全部開9個點發(fā)票來付款給她,得開多少發(fā)票才是正確的呢
老師我們是個體核定征收的,之后變成查賬征收后,之前核定時期進來的成本費用票可以抵扣成本嗎?
老師,24年年度匯算清繳調(diào)整報表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了,報第一季度財報沒調(diào)整有余額,這第二季度所得稅申報財務(wù)報表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報?如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無余額申報,第一季度財報需要更正申報?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整,去年收入憑證重復(fù)了一筆,今年怎么做分錄調(diào)整
老師,我們單位那電力局給開的發(fā)票,因為涉及到注銷,然后預(yù)付賬款貸方余額有0.46,該怎么處理一下比較好?
老師想問下,企業(yè)賬面有40萬實收資本,注銷的時候,銀行賬戶有錢可以直接還款這40萬實收資本嗎
老師好,不明白第五問是怎么算的,請幫忙解答一下!
建設(shè)工程服務(wù)類,一般納稅人可以開幾個點的發(fā)票
老師,個稅扣繳端只綁定了一個公戶,但是現(xiàn)在公戶凍結(jié)了,怎么辦才能扣款呢?
請問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個車進項稅可以抵扣嗎
老師,銷項稅-1是什么?,對方現(xiàn)在是讓我們算應(yīng)該拿多少發(fā)票進來就拿多少錢走,剛好發(fā)票和金額對上,問題是他拿9個點發(fā)票進來不是又產(chǎn)生抵扣稅額
1是 他預(yù)交的稅費,他們會開專票進來嗎
他就是想要開9個點的專票進來,現(xiàn)在就是要計算他應(yīng)該要開多少9個點專票進來,拿走多錢,發(fā)票金額和拿走的款肯定是對應(yīng)
你的銷項稅是30/1.09*0.09=2.48 她預(yù)交了1萬的增值稅,那他要提供的進項稅是2.48-1=1.48 如果提供進項稅的專票是9%的稅率的話,專票金額就是1.48/0.09=16.44 但是他可以退款的金額是30-30*0.04=28.8 所以他要提供的發(fā)票是16.44的專票和12.36的普票
感謝老師的耐心解答,但是對方非要提供9個點專票啊
最好是匹配提供9個點發(fā)票
老師,如果他是一般納稅人,只能提供9專票怎么辦呢
一般納稅人可以開普票的哦
開普票也是13或9的稅率吧
是的。是這個稅率哦
老師,那這樣就沒有意義啊,對方怎么會同意呢
你可以讓他找小規(guī)模納稅人開普票
她就一個一般納稅人公司,沒有其他公司啊
可以讓他的供應(yīng)商直接開票給你們的,退款退到他的供應(yīng)商