您好 收匯水單上沒有對應(yīng)名稱么 或者沒有合同么
公司有兩個老板,兩老板手里好幾家公司呢,我手里有6家,3家有社保工資業(yè)務(wù),3家沒有。3家有業(yè)務(wù)的,abc,其中a作為集團公司投資b和c,b有正常業(yè)務(wù)還是高新,a和c就掛3人工資。另外3家沒業(yè)務(wù),他們還不舍得注銷。開票肯定都是我一人開,所以開票人、審核人,收款人都分別是一樣的,因為目前我只知道風(fēng)險在,并不知道怎么處理。有時候確實a或者c接活給b做。而且b給a和c都轉(zhuǎn)過錢。不過這種情況偶爾,不經(jīng)常。主要這3家都有工資社保公積金,ac各有3員工,但沒錢發(fā)工資、只能從b借。我應(yīng)該怎么和老板建議或者去談這個事情。
收到預(yù)收賬款,開發(fā)票給客戶,怎么做分錄 1.全款72萬,已開35.6萬(貨物名稱:家具,,按批做單位的) 2.在備注有寫明:全款72萬已收貨款35.6萬 3.分錄按確認收入做嗎?想到分錄這樣做,分錄如下 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 不知道怎么處理
剛接手一家化學(xué)成分研發(fā)制造企業(yè),之前公司的賬都是給財務(wù)公司做的,很多款項都是走私賬,購貨合同和出入庫單都沒有,導(dǎo)致科目余額與實際不相符,現(xiàn)在公司想接回外賬,怎么去處理期初科目余額呀
進出口工業(yè)制造企業(yè),我剛剛做了一筆出口產(chǎn)品的賬務(wù)處理,摘要:出口產(chǎn)品 借:應(yīng)收賬款(外幣)—出口銷售貨款,這里的應(yīng)收賬款需要設(shè)置外幣嗎?后面這樣設(shè)置明細科目出口銷售貨款對嗎?暫時不知道對方付款名稱所以不好設(shè)置對方公司名稱。貸:主營業(yè)務(wù)收入—外銷收入(鑼)
剛接手一家進出口工業(yè)制造業(yè),涉及出口產(chǎn)品的應(yīng)收賬款不知道國外買家名稱怎么處理?有好幾家都不知道名稱怎么賬務(wù)處理?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
外匯水單公司沒有找銀行要,合同好像也沒有。這個月幾筆結(jié)匯收款不知道對應(yīng)的國外公司,這種情況是不是沒法做賬???
那要去銀行要收匯水單 或者銷售提供合同 也沒有報關(guān)單么?
這個是外匯水單嗎?您幫我看看
是的 上面不是有匯款人名稱嗎
剛剛找公司要的,匯款人名稱都是英文字母,掛應(yīng)收賬款我就選取最前面的兩個字母可以嗎?
這個可以的哈 沒問題
公司員工工資是兩個月一發(fā)放,請問這種情況應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?還需要先計提嗎?
需要每個月都計提工資的
1~2月份的票據(jù)我剛拿到手,準備這兩天開始把賬做起來,工資是這個月發(fā)放的,請問這個月做1~2月份的工資應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?請老師指導(dǎo)
借:管理費用-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 先計提 然后發(fā)放的時候?qū)懓l(fā)放分錄就好了
公司員工工資是兩個月一起發(fā),1~2月份的工資這個月才發(fā)放,1~2月份的賬務(wù)這個月才開始做,這種情況工資還是要先做一筆計提分錄,然后再做一筆發(fā)放工資的分錄是嗎?
是的 您按月做賬 就應(yīng)該按月計提
等四月份初做三月份的賬務(wù)處理的時候,還未發(fā)放的三月份工資是不是還是要提前做計提,等發(fā)放的時候再做一筆發(fā)放是這樣理解嗎?還有像我們公司工資兩個月一起發(fā)的情況,是不是可以兩個月做一次計提和發(fā)放?
是的 要按月計提 權(quán)責(zé)發(fā)生制?
不管有沒有發(fā)放,每月都要做一筆計提工資的分錄是嗎?等到什么時候發(fā)放了再做發(fā)放工資的分錄是吧?
是的 這樣理解正確的