你好,那二月份兒里面你交了印花稅是多少的?你這個印花稅是當月直接賬務處理,沒有計提。

老師,請問我1月份做了一筆進項稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進項稅額轉(zhuǎn)出額應該填寫在哪一欄
老師,您好,我們是米廠,收購的進項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進項稅14萬,那我填附表2的時候,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
按月申報的,那為啥沒有填寫其它稅金呢,但是一月份實際扣除的稅只有印花稅,和養(yǎng)老金,利潤表中顯示的是12月份所交的印花稅,和養(yǎng)老金,這是怎么回事啊
老師你好,利潤表稅金及附加一欄,如果1月份和2月份都是進項>銷項,然后1月份交了印花稅245,1月份這一欄是填寫印花稅金額245,那么2月份,這一欄需要怎么填寫
利潤表的編制要考慮企業(yè)所得稅嗎
請問企業(yè)所得稅本身影響利潤嗎
公司付的保證金我掛到應收了,質(zhì)量保證金到時退,我這樣掛對嗎?
再在辦理稅務注銷時提示有個人所得稅未未申報,點擊前去辦理后,進去自然人電子稅務局后都需要申報哪些表?如何操作?注銷個體工商戶,是2025.2.24注冊,但未進行過個稅申報
請問我賬號 這個界面在哪
我們是河北的,我們企業(yè)社保停了2年,現(xiàn)在想繼續(xù)繳納,稅務是直接申報還是需要做什么處理?
企業(yè)所得稅包含在利潤表內(nèi)嗎
老師,銀行每月對賬在什么時間?
你好,注冊資金300萬,實收資本也已經(jīng)有了300.再收的注冊資本計入哪里
如果財務軟件無法自動計提企業(yè)所得稅,那么除了先交報表申報企業(yè)所得稅后反結(jié)轉(zhuǎn)錄入企業(yè)所得稅外,還有更好的辦法嗎。
1月份印花稅是交的2022年第4季度的,現(xiàn)在交印花稅都是一個季度一交,并且做印花稅的時候沒有計提,直接是 借:管理費用--印花稅 貸:銀行存款。只是在填寫利潤表的時候,把管理費用少填寫印花稅,把印花稅填寫在稅金及附加里
那你賬上修改一下,你賬上改成稅金及附加,不要做管理費用。一月份你需要交多少印花稅的?這個不是進項減去銷項來交稅。這個看你的銷售額。
現(xiàn)在1月和2月份都有少量留抵稅,這里應該怎么填寫,因為我的財務軟件,財務報表出不來,所以只能我手動填報
這個以前有問過老師,有些說不用計提,直接交的時候做,現(xiàn)在怎么弄
你計提也可以,不計提也可以的,你是按季度繳納嗎?如果是按季度繳納的話,應該是在四月份在填寫 1到三月份沒有
現(xiàn)在是要手動填寫利潤表,稅金及附加怎么填寫,現(xiàn)在一個季度報一次印花稅,今年1和2月份都是進項大于銷項,這一欄我該用什么數(shù)據(jù)填寫
4月份填寫就可以的 四月份申報了增值稅,當月直接做當月的。
稅金及附加,貸銀行存款,四月份做這一個。
如果讓我出具2月份財報怎么辦
沒有印花稅,印花稅這里填寫零就可以啊。
是不是只有銷項大于進項的時候,才把未交增值稅+印花稅+城建+地方+教育這些數(shù)據(jù)加起來填列就可以了
如果進項>銷項,這里就填寫實際交納印花就好
增值稅不在稅金去附加里面的。
印花稅是根據(jù)你的銷售額來繳納的,他跟你的稅款一點關系都沒有的,你不交增值稅不代表著不交印花稅,城建稅是根據(jù)你的增值稅來的,如果你需要交增值稅,他一定需要交承建稅。
老師,這個營業(yè)稅是指什么
想問您,這里的稅金及附加數(shù)據(jù)用什么來填寫,常用的除了三個附加、印花、車船稅,營業(yè)稅指什么
營業(yè)稅早就沒有了,這里不可能填寫。
剩下的按照計提的借稅金及附加、貸應交稅費來填寫。
這就是電子稅務局的報表,老師您的意思是營業(yè)稅這里不用填寫是嗎
是的是的,沒有營業(yè)稅。