你好,待處理財產(chǎn)損益或者是應(yīng)交稅費,出現(xiàn)了借方余額。
資產(chǎn)負(fù)債表中的非流動負(fù)債包含科目余額表的哪些科目的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動資產(chǎn)是哪個科目的數(shù)據(jù)呢呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中其他他流動資產(chǎn)是取的那些科目的余額呢
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動資產(chǎn)項目對應(yīng)哪些科目呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他非流動資產(chǎn)是用那些科目組成的加起來的
公司公戶收到個人借款有啥風(fēng)險 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請問藥店的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來?公司是3月份開戶的,7月份開始零申報了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬塊出來,可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開了*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機票款和的*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開的發(fā)票有一個錯別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報告也寫的大浦,這個怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補發(fā)票
老師4題我沒理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價值啊
有個情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費發(fā)生記財務(wù)費用手續(xù)費對吧?,但是這個發(fā)票再后面的幾個月才會開回來,我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購買方開出的專票,購買方信息只有公司名稱和稅號,銀行和地址都沒有,開的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報銷費用,差旅費等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費年初數(shù)是183957.94 (3月要更換軟件)報表里其他流動資產(chǎn)是407179.47 這個要怎么調(diào) 我把本年累計的借貸方都錄入進去后得出的數(shù)是-223221.53
你好,應(yīng)交稅費年初數(shù),這個是借方還是貸方的?
報表里應(yīng)交稅費年初數(shù)是在借方,是2月末的報表
那你看下你的應(yīng)交稅費,是不是資產(chǎn)負(fù)債表還有余額?
原來的這個軟件里2月的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額一欄是183957.94,期末余額一欄是-597036.27,其他流動資產(chǎn)是407179.47,我把數(shù)據(jù)錄入后,科目額表平了,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但其他流動資產(chǎn)一欄沒有數(shù),期末余額一欄對得上也是-597036.27,但年初數(shù)就對不上了 年初余額一欄是-223221.53這個要怎么調(diào)整呢
科目余額表里進項的年初余額是407179.47,剛好是其他流動資產(chǎn)數(shù)
年初樹是去年年末的余額,你去年年末是多少?
你看下你錄入的時候,你是不是年初數(shù)和期初余額沒有錄入。