你好,待處理財(cái)產(chǎn)損益或者是應(yīng)交稅費(fèi),出現(xiàn)了借方余額。
資產(chǎn)負(fù)債表中的非流動(dòng)負(fù)債包含科目余額表的哪些科目的
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目是由那些科目組成的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)呢呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中其他他流動(dòng)資產(chǎn)是取的那些科目的余額呢
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)哪些科目呢?
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬
請問暫估主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來,請老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價(jià)入庫,但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說明到財(cái)務(wù)群,以后這些問題財(cái)務(wù)不做解釋
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是183957.94 (3月要更換軟件)報(bào)表里其他流動(dòng)資產(chǎn)是407179.47 這個(gè)要怎么調(diào) 我把本年累計(jì)的借貸方都錄入進(jìn)去后得出的數(shù)是-223221.53
你好,應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù),這個(gè)是借方還是貸方的?
報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是在借方,是2月末的報(bào)表
那你看下你的應(yīng)交稅費(fèi),是不是資產(chǎn)負(fù)債表還有余額?
原來的這個(gè)軟件里2月的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額一欄是183957.94,期末余額一欄是-597036.27,其他流動(dòng)資產(chǎn)是407179.47,我把數(shù)據(jù)錄入后,科目額表平了,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但其他流動(dòng)資產(chǎn)一欄沒有數(shù),期末余額一欄對(duì)得上也是-597036.27,但年初數(shù)就對(duì)不上了 年初余額一欄是-223221.53這個(gè)要怎么調(diào)整呢
科目余額表里進(jìn)項(xiàng)的年初余額是407179.47,剛好是其他流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)
年初樹是去年年末的余額,你去年年末是多少?
你看下你錄入的時(shí)候,你是不是年初數(shù)和期初余額沒有錄入。