你好,12月份購買的,不用填寫。
因為是年中啟用的帳套,今年7月′購買得固定資產(chǎn),11月份開始計提,在做固定資產(chǎn)卡片時,原值我按照去掉4個月的累計折舊,也就是凈值核算的??ㄆA計凈殘值和累計折舊怎么填寫,使用壽命和剩余壽命怎么填寫
老師,匯算清繳固定資產(chǎn)折舊額是按照計提的寫還是按照十二個月寫 啊,因為我家是去年一月份開始計提的,今年一月份才計提去年十二月份的啊
老師我公司去年九月份的購的一輛車(發(fā)票是2022年9月開具的)。那時候沒有入賬,就是沒有投入使用,那我們這個今年一月份入賬,然后開始計提折舊,然后稅務(wù)上也是啊,從今年1月開始計提折舊這樣可不可以?但是匯算清繳已經(jīng)做完了
房產(chǎn)是去年12月入賬,今年1月開始計提折舊已經(jīng)計提了9期,但契稅在10月份才繳納記賬,請問這情況下契稅是按111期來折舊嗎?還是按120期,之前的一次補計提?
固定資產(chǎn)-房屋折舊一半,忘記折舊了,過了二十年了現(xiàn)在可以繼續(xù)折舊嗎?現(xiàn)在折舊的話每個月金額怎么計算,還是按照二十年來嗎?
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財務(wù)軟件,比較好
那我就寫是十一個月的就行唄,按照實際計提額寫
對的,是的,是這么做的。
老師我去年多交的所得稅可以選擇暫不辦理嗎,然后四月份季報的時候頂稅額
四季度是今年的嗎?
匯算清繳必須申請退回。
嗯下個月不是報今年1-3月份所得稅季報嗎,
對,是的,需要這么做的。