你好 你要用銀行轉(zhuǎn)賬,同時(shí)給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅的
老師好,請(qǐng)問(wèn)從公司賬戶里提取現(xiàn)金用于發(fā)給外面單位的專家咨詢費(fèi),這個(gè)怎么做賬,怎么合規(guī)合法?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
我們公司是合伙企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是投資咨詢/管理/房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),之前購(gòu)買了項(xiàng)目收益權(quán),我做成了可供出售交易性金融資產(chǎn),那支付的現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)直接進(jìn)費(fèi)用嗎?我這個(gè)賬有沒(méi)有可以做成本的呢?有點(diǎn)暈
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專家咨詢費(fèi)之前的公司會(huì)計(jì)一直給的現(xiàn)金,現(xiàn)在要求整改,專家咨詢費(fèi)要怎么做才合理合規(guī)?
支付資金 ,資金用途是項(xiàng)目清單及控制價(jià)編制費(fèi)用, 對(duì)方給我們開了1%的專票,跟對(duì)方簽的是造價(jià)咨詢合同。 現(xiàn)在需要掛賬怎么做賬務(wù)處理?
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬(wàn)存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個(gè)稅上個(gè)月超過(guò)了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過(guò)就行了吧?
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的附列1附列2我在哪個(gè)位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報(bào)了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報(bào)銷的,怎么做賬
現(xiàn)在的問(wèn)題可能不能給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅,不管金額大小都要申報(bào)所得稅嗎?
要阿,如果不申報(bào),那么為什么還要整改呢
因?yàn)槲覀児臼寝r(nóng)業(yè)公司,以前財(cái)務(wù)管理可能不規(guī)整,咨詢的專家又大多數(shù)都是農(nóng)業(yè)局的人。但是我看規(guī)定公職人員是不能兼職
是阿,因此你要申報(bào)的阿
需要是他們不能收取這部分收入,但是我們要整改合規(guī)又必須把這部分支出申報(bào)個(gè)稅。老師,就是這個(gè)矛盾點(diǎn)是吧
你這個(gè)是矛盾的阿,兩頭堵的阿