先做匯算,季報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出虧損,先彌補(bǔ)虧損,不用交所得稅
老師,我們公司去年虧損,今年一季度盈利,有企業(yè)所得稅預(yù)繳,是不是要先預(yù)繳,到今年年底了才能彌補(bǔ)虧損呢
老師,去年第四季度有虧損10萬(wàn),今年第一季度盈利15萬(wàn),第一季度所得稅申報(bào)能彌補(bǔ)去年的10萬(wàn)嗎?,按5萬(wàn)繳納所得稅?
老師,我去年年底的虧損400萬(wàn),今年一季度盈利300萬(wàn),今年一季度可以不預(yù)交所得稅嗎
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒(méi)交,今年全年是盈利的,一二季度沒(méi)有用彌補(bǔ)以前年度虧損,交了所得稅,這個(gè)怎么處理
去年有虧損,今年一季度有盈利。季度預(yù)報(bào)所得稅跟去年虧損無(wú)關(guān)吧,一季度還是要預(yù)交所得稅吧
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過(guò)多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒(méi)有帶出來(lái)?
老師,外銷(xiāo)商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤(rùn)減少100萬(wàn),是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)減少100萬(wàn)
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營(yíng)業(yè)成本”還是“營(yíng)業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷(xiāo)售費(fèi)用”?
匯算要等到5月份再做,有別的辦法嗎
彌補(bǔ)虧損會(huì)帶不出來(lái)的。
那我能不能把去年計(jì)提的成本調(diào)整一部分到今年,比如我去年計(jì)提700收到發(fā)票400,還有300是今年發(fā)票沖的,我能不能用以前利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)增去年300,然后把這300做到今年的成本里面
去年的報(bào)表交給審計(jì)了,不想改賬了
可以先這樣處理的
。
老師,比如我今年收到的票300萬(wàn),我能不能沖去年成本100萬(wàn),然后今年只調(diào)整200萬(wàn)呢,去年想留一點(diǎn)抵稅,審計(jì)和稅務(wù)會(huì)不會(huì)說(shuō)我
若確認(rèn)是去年的成本,可以這樣處理,能合理說(shuō)明
老師計(jì)提成本是不是一定要有發(fā)票,如果我是代收工程款,這個(gè)錢(qián)我要轉(zhuǎn)給其他公司,我不賺錢(qián),我收到工程款給其他公司開(kāi)票了,我要確認(rèn)收入,但是錢(qián)還沒(méi)給出去,我能不能根據(jù)合同計(jì)提成本,還是有票才能計(jì)提成本
能根據(jù)合同計(jì)提成本,等收到發(fā)票,再?zèng)_銷(xiāo)該成本分錄,再做有票的成本分錄