你做了以前年度損益就會(huì)有差額的,橫正常的
老師,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,勾稽關(guān)系不對,不想等,但是差額也不是以前年度損益調(diào)整的金額,那是哪里的原因
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個(gè)等式完整沒問題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢?
老師好,問下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系有差額,這個(gè)差額是不是未分配利潤金額?還是年初做的以前年度損益的金額?
老師,請問本季度有調(diào)整以前年度的未分配利潤導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系金額有差額 這種報(bào)報(bào)表有影響沒?
您好老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額是15000,利潤表凈利潤是10000差額5000。 是因?yàn)橛袀€(gè)以前年度損益調(diào)整5000,結(jié)轉(zhuǎn)損益到了利潤分配科目, 這樣我的報(bào)表差額5000是正確的嗎,報(bào)表勾稽關(guān)系對嗎?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會(huì)給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
做了,是不是最終差額就是以前年度損益,也就是未分配利潤的差額?
是的,就是那樣子的哈
做了,是不是有差額的話,最終差額就是以前年度損益,也就是未分配利潤的差額? 看到有差額,可是不是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額,這如何查找
你得看還差啥金額?
嗯,正常的有差的話是差在以前年度損益金額,還會(huì)有其他情況嗎
涉及利潤分配的調(diào)整,都會(huì)