你好!收到其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金
2021年的企業(yè)所得稅多交了,匯算清繳時(shí)退回了,請問怎么做賬。
老師,收到匯算清繳退回多交的企業(yè)所得稅,分錄怎么做啊,匯算的是去年的
老師,請問去年多交的企業(yè)所得稅在匯算清繳完退回,現(xiàn)金流量應(yīng)該怎么填?
年度所得稅匯算清繳,后退回去年多交的企業(yè)所得稅,怎么做分錄
請問,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候有預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候,退回多繳的,收到退回的多繳的金融,應(yīng)該怎么做賬?
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負(fù)數(shù)30萬,會有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬,工資115萬
好的 不能在“收到的稅費(fèi)返還”里面填對吧
你好!你的現(xiàn)金流量表上有這個(gè),就填入這個(gè)
多交退回,屬于稅費(fèi)返還嗎?我不太能分得清
你好! 是的。多了返還給你
好的 謝謝老師
您好!不用客氣的了