同學(xué)你好 這個(gè)看你金額一致嗎
老師,2019年人工資做多了,現(xiàn)在要調(diào)整,所得稅年報(bào)要重新更正申報(bào),我只更正A105050、A105000這兩張表,對(duì)嗎?還需更正什么表。
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)22年的需要更正嗎?
更正了22年全年的個(gè)人所得稅申報(bào)表,減少的申報(bào)金額還需要更正什么?
更正申報(bào)了2022年的工資薪金,工資薪金減少1.8萬(wàn),需要更正申報(bào)企業(yè)所得稅的季度報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯(cuò)誤,已更正申報(bào),去年的所得稅申報(bào)表也需要更正嗎,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送需要更正嗎
購(gòu)買(mǎi)滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎
老師,個(gè)體工商戶每個(gè)季度開(kāi)普票免稅45萬(wàn)對(duì)嗎,個(gè)體戶如果默認(rèn)小規(guī)模納稅人也可以開(kāi)專票嗎,專票還是一個(gè)點(diǎn)哈。和公司小規(guī)模納稅人一樣的利潤(rùn)也是收入減成本減費(fèi)用哈,如果盈利了,只是根據(jù)利潤(rùn)交個(gè)人所得稅哈,然后請(qǐng)的人員還是一樣每個(gè)月報(bào)個(gè)稅哈
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)
老師,那項(xiàng)目上找供應(yīng)商過(guò)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄 5月公司付了10萬(wàn)材料款(過(guò)賬的),不是真實(shí)發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開(kāi)來(lái)10萬(wàn)的增值稅發(fā)票,過(guò)賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項(xiàng)目私人老板9萬(wàn),扣稅金1000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,對(duì)于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運(yùn)行,子公司董事會(huì)有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒(méi)有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒(méi)有開(kāi)專票給他們,不能夠抵扣銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我們五月份給他們開(kāi)的普票這個(gè)月能作廢重開(kāi)專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項(xiàng)目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個(gè)公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開(kāi)發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購(gòu)買(mǎi)方抬頭不一樣,開(kāi)一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開(kāi)專票三個(gè)點(diǎn),他說(shuō)他自己給三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個(gè)點(diǎn)?因?yàn)檫€有經(jīng)營(yíng)所得稅,對(duì)不對(duì)?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點(diǎn)或加幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)同一人能在一個(gè)公司交五險(xiǎn),在另外一個(gè)公司交住房公積金嗎?
減少后金額不一致和之前的不一致
同學(xué)你好 那需要按照調(diào)整后的金額申報(bào)
我知道啊,是說(shuō)更正申報(bào)了還需要其他地方更正不要,例如所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表
同學(xué)你好 按你實(shí)際的收入來(lái)bao