同學你好 你收到這個普票可以用來抵扣的

“納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進了一家做有機食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
老師 :有個疑問想問下你,就是我們從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者那里購入免稅的農(nóng)產(chǎn)品,為什么要核算進項稅額呢 直接用銷項稅額交給國家 我們好像也沒吃虧啊
老師,請問一下,增值稅銷項進項的問題,我原來一直是做的小規(guī)模的賬,現(xiàn)在升為一般納稅人了,我們采購收到一張專票,發(fā)票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們入庫直接是437.2,相當于后期入費用也是437.2,但是這個是專票,我們入庫金額只能是386.9,后期入費用也是386.9,費用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進項,那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進項呢?
老師,你好,我們的業(yè)務是收購人家的生豬,然后再賣給別人,沒有加工這個環(huán)節(jié),老師,我先咨詢一下,因為之前我開的都是免稅銷售發(fā)票,對方開給我的也是免稅進項發(fā)票,我做賬沒有寫進項稅額,銷項稅額,現(xiàn)在稅務局說我們是屬于流通環(huán)節(jié),要交9%的稅率,那么,我上月開了專票10萬,普票50萬,我的賬只寫了專票的稅額,普票的沒有寫,能不能這樣做呢
已知購入免稅農(nóng)產(chǎn)品無論是否有增值稅扣稅憑證都可以抵扣9%的稅率,但是是不是向普通的納稅人購買和向小規(guī)模納稅人購買是不一樣的呢?我知道小規(guī)模納稅人沒有銷項稅額和進項稅額之分,只要是增值稅都應當繳納計入成本中,那么為什么如果向小規(guī)模納稅人購買的成本是該免稅農(nóng)產(chǎn)品的買價和相應的3%的稅率,在計算免稅農(nóng)產(chǎn)品可抵扣稅額時是將買價(沒有增值稅的部分*9%)最后再從總成本中減去。但是如果是向一般納稅人購買的話,只會有一個買價存在,直接將買價?9%,再從買價中減去就好了,但是我想問的是為什么小規(guī)模納稅人就會有增值稅存在,并且計算時是按照不含增值稅的買價計算,而不是按照它的總成本計算,一般納稅人為什么沒有增值稅呢?
制造業(yè) 不知道廠里電費車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分攤車間電費呢?
老師,公司納稅申報都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個季度報了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。