同學(xué)你好,按照期末余額結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配貸本年盈余
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
12月,我把所有的會計憑證錄入完了。結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目。我計提企業(yè)所得稅的時候是按本年利潤科目(10~12)的貸方余額計算乘以25%計提企業(yè)所得稅,還是按第四季度的利潤表上的利潤總額乘以25%計提企業(yè)所得稅?計提完之后我是不是把原來結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證刪除了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)?之后再將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目?最后在利潤分配——未分配利潤科目下提取法定盈余公積和任意盈余公積?
老師,公司之前沒有做內(nèi)賬,從今年開始新老板要求做全盤賬。我根據(jù)所有可以核對出來的余額做了期初數(shù),但借貸不平衡,那差額我在未分配利潤科目調(diào)整,但2月份的時候老板要求從賬上拿一筆錢出來作之前年度利潤分紅,但這筆錢比未分配利潤科目的期初數(shù)大,我應(yīng)該怎樣處理這筆賬務(wù)
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當(dāng)時在季報申報報表的時候填進(jìn)了利潤表的所得稅費用那一欄了的
各位老師,我們村產(chǎn)業(yè)扶持專業(yè)合作社以前的賬結(jié)轉(zhuǎn)時候是利潤分配,我在做新的賬時候科目沒有利潤分配,只有本年盈余,性質(zhì)應(yīng)該一樣,那我錄入這個期初數(shù)時候,怎么把利潤分配轉(zhuǎn)變到本年盈余呢?
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進(jìn)公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機(jī)的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
老師,您好,請問a公司對b公司100%股權(quán),b公司虧損,a公司需要賬務(wù)處理嗎?小規(guī)模納稅人,謝謝
8547元股權(quán)轉(zhuǎn)讓交多少個稅
各位老師好,建筑施工企業(yè),自己雇傭勞務(wù)工人施工,但是施工工人無法都取得發(fā)票,所以由施工企業(yè)與其中的工長或者組長簽訂代發(fā)勞務(wù)報酬協(xié)議,把勞務(wù)報酬打到這些工長的帳戶,由工長代發(fā),并由這些工長提供發(fā)票,這樣可以嗎謝謝
你好老師,有的進(jìn)銷存軟件,去年有兩筆費用單沒通過銀行支付,掛著賬顯示在應(yīng)付賬款,這個要怎么平賬
老師我有個思路沒看懂,我們是分包,公司員工申請了備用金給保險公司1000,開的是總包的抬頭,然后員工這邊是付出去這個錢可能自己拿發(fā)票出來,然后沒搞懂的是,總包公司的員工要把這個1000打款給我們員工嗎?
老師, 小規(guī)模想開196萬發(fā)票,申請發(fā)票額度200萬,會影響稅點嗎
那我錄入期初時候把利潤分配錄進(jìn)去,做賬時候,借利潤分配,貸本年盈余,全都轉(zhuǎn)到本年盈余當(dāng)中是吧
同學(xué)你好,可以這樣做的
那我錄入期初,不轉(zhuǎn)到本年盈余當(dāng)中可以不,一直這樣放著,這是去年年底的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好,可是今年的數(shù)據(jù)到年底形成利潤或虧損會增加或減少利潤分配金額哦
嗯嗯好的,謝謝老師
同學(xué)不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快