您好,借銀行存款,貸實(shí)收資本,資本公積
老師我接了一個(gè)單位的內(nèi)賬,之前沒有做賬,現(xiàn)在要開始做賬的,我盤點(diǎn)了倉庫賬,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付也建好,自己通過這些數(shù)據(jù)建賬!但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)減去負(fù)債才1000萬左右,外債所有者權(quán)益卻是6000多萬,你說我怎么去做呢?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告,評估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師你好,我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬,這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實(shí)收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個(gè)30萬計(jì)入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
一個(gè)企業(yè)老板,年末把盤存的固定資產(chǎn)在50萬和庫存,3100萬,還有應(yīng)付賬款55萬,之前也沒有建總賬,現(xiàn)在有人入股過來了,說是占比30%,請問這個(gè)怎么做賬
一個(gè)企業(yè)老板,年末把盤存的固定資產(chǎn)在50萬和庫存,310萬,還有應(yīng)付賬款55萬,之前也沒有建總賬,現(xiàn)在有人入股過來了,說是占比30%,請問這個(gè)怎么做賬。 資產(chǎn)(固定資產(chǎn)50+庫存310)=負(fù)債應(yīng)付賬款55+所有者權(quán)益(),老師這個(gè)所有者權(quán)益是什么呢,如果新來的股東準(zhǔn)備占比30%,要投入多少錢
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
您好,根據(jù)您的題目,所有者權(quán)益305,至少投入305*3/7
所有者權(quán)益305計(jì)入哪個(gè)科目呢?
您好,這個(gè)要具體看業(yè)務(wù)了,
這個(gè)是年末盤存的數(shù)據(jù),所有者權(quán)益是不是實(shí)收資本呢?然后另外一個(gè)股東在投資過來
您好,您可以計(jì)入實(shí)收資本,但這個(gè)是否可以提供發(fā)票,沒發(fā)票不能企業(yè)所得稅扣除
好的謝謝,這是內(nèi)賬,不考慮稅費(fèi)
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持