您好,同學(xué),當(dāng)期指的是當(dāng)年的數(shù)據(jù)哦
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
外貿(mào)出口退稅企業(yè),我申報增值稅的時候,一整個月的報關(guān)單按照當(dāng)月1號的匯率折算,還是按照報關(guān)出口日期的當(dāng)天匯率計算申報增值稅收入呢
老師你好,想問下增值稅申報主表當(dāng)中有一行是本期繳納上期應(yīng)納稅額,比如現(xiàn)在2月份申報1月份的,那這個上期指的是幾月
想問一下昨天的報稅課 有一個問題 算增值稅稅負(fù)率 當(dāng)期應(yīng)交的增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入 這個當(dāng)期指的是什么時間?是去年一年的嗎?還是說上個月的呢?
請教老師一個問題, 稅負(fù)=(銷項-進(jìn)項)/當(dāng)期含稅銷售收入 實際繳納的增值稅=銷項-進(jìn)項-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細(xì)和采購明細(xì)嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費-10(在財務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險怎么做賬?
我們是一個沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到??顚S媚??有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時候直接選的一般納稅人,你說我這個科目往哪寫啊,老師
這個表如果填辭退,經(jīng)濟(jì)補償金填零能提交上去嗎
我報稅算這個進(jìn)項抵扣 用這個稅負(fù)今年的還沒有出來全部的銷售額跟所要交的增值稅,我應(yīng)該怎么算呢?
同學(xué),您要算什么呢?
稅負(fù)? 算勾選進(jìn)項稅額?
是抵扣增值稅進(jìn)項稅額啊