你好 這個(gè)你可以做一筆 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
企業(yè)在籌辦期2020年4月開(kāi)始記賬,現(xiàn)在接過(guò)賬套發(fā)現(xiàn)一些費(fèi)用都沒(méi)有記在開(kāi)辦費(fèi)下,沒(méi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的設(shè)備也折舊在管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊里了,現(xiàn)在要怎么辦
老師想問(wèn)一下之前是一筆管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用一直在折舊但是固定資產(chǎn)實(shí)際沒(méi)有這筆費(fèi)用現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么辦
固定資產(chǎn)沒(méi)算在固定資產(chǎn)里當(dāng)時(shí)記的是費(fèi)用之前這有分錄是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款但是我們對(duì)固定資產(chǎn)的分錄是借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款它不在固定資產(chǎn)里但是還一直在折舊所以現(xiàn)在折舊多了怎么辦啊
老師,在去年有一個(gè)固定資產(chǎn),賬上入到辦公費(fèi)用了,但以為入的是固定資產(chǎn)一直在提折舊,這個(gè)現(xiàn)在要怎么操作
公司有一筆20年的6600元一直以為是做了費(fèi)用,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還在固定資產(chǎn)帳上,忘記提折舊了,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是建筑公司,跨省預(yù)繳增值稅款時(shí),報(bào)表中的扣除額被自動(dòng)填寫上了,這個(gè)金額從哪來(lái)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司購(gòu)進(jìn)了一批小商品,用于公司推廣宣傳活動(dòng)使用,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是專用發(fā)票,甲公司是否需要在稅務(wù)系統(tǒng)中確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,在實(shí)操時(shí)如何處理?
老師2023的費(fèi)用計(jì)算式子沒(méi)看懂。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下首次沒(méi)有報(bào)工商年報(bào),截止時(shí)間是六月底,七月報(bào)的,這種有沒(méi)有罰款
企業(yè)股東為個(gè)人,如果企業(yè)虧損狀態(tài),是否可以1元轉(zhuǎn)讓股權(quán)?1元轉(zhuǎn)讓是否合法?企業(yè)為小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。港資,非獨(dú)資類型。香港股東變更出去。
老師,一份統(tǒng)防打藥合同,上面的內(nèi)容體現(xiàn)需要農(nóng)藥的名稱還有勞務(wù)費(fèi),我們的打藥公司,收到對(duì)方的款我們要開(kāi)具什么發(fā)票?
我們注冊(cè)資本500萬(wàn),但是現(xiàn)在老板轉(zhuǎn)的投資款轉(zhuǎn)了520萬(wàn)元,多的20萬(wàn)怎么處理啦?
老師好,小規(guī)模納稅人。上個(gè)季度給客戶開(kāi)了。普票他現(xiàn)在要求換成專票,沖紅給重新開(kāi)了之后,賬面上需要做什么處理嗎?
老師2022年的費(fèi)用的計(jì)算沒(méi)看懂?
老師,一張專票個(gè)別物品名稱開(kāi)錯(cuò)了導(dǎo)致價(jià)格也錯(cuò)了,但這個(gè)是四月份開(kāi)的,客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要紅包重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是部分退回重開(kāi),還是全部紅沖重開(kāi)?