就選安裝服務(wù)稅目就是
我公司跟甲方簽訂建筑安裝服務(wù)合同。開給甲方發(fā)票為建筑安裝工程服務(wù)。我公司把一部分建筑安裝分包出去給乙方,付款時乙方開具建筑安裝工程服務(wù)費發(fā)票給我公司。請問老師,我公司與乙方簽訂分包合同是否可行?乙方開具的發(fā)票我司是否能接收?
老師 我們開具的建材發(fā)票如果某個東西需要安裝、有安裝服務(wù)費、可以同時開到一張票不同稅率嗎?安裝服務(wù)費是多少稅率
老師一般納稅人開具了建筑服務(wù)安裝費的發(fā)票,申報稅時,是屬于貨物及勞務(wù)銷售還是屬于服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售,因為我們公司是做售后安裝服務(wù)
老師,滴灌安裝就開建筑服務(wù)-滴管安裝 還是建筑服務(wù)-安裝服務(wù),發(fā)票上的商品賦碼賦哪個?
老師,如果給滴管安裝賦碼后,開具發(fā)票時,滴管安裝自動帶出的是建筑服務(wù)
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運
請問老師,如果個人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補稅兩千,這種需要年度個稅匯算申報嗎?因為不是不超過12萬可以免申報嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔,那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務(wù)報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預售款按3個點預繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理