你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的
納稅人識(shí)別號(hào)更改,之前那個(gè)識(shí)別號(hào)可以用嗎?開(kāi)的發(fā)票
請(qǐng)教老師:公司變更了名稱,納稅人識(shí)別號(hào)會(huì)不會(huì)變
公司變更名稱后,還需要哪些流程,是先去刻章,然后去銀行變更戶名,還要去稅務(wù)嗎?納稅人識(shí)別號(hào)不變。
老師,公司變更企業(yè)名稱,納稅人識(shí)別號(hào)沒(méi)有變更,別的公司給我公司開(kāi)發(fā)票用原來(lái)公司名稱可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)工會(huì)證書(shū)上會(huì)有納稅人識(shí)別號(hào)嗎?法人變更了納稅人識(shí)別號(hào)會(huì)變更嗎?
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?