你好!你跟科目余額表核對(duì)下,看哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上
軟件做賬,科目余額表平衡,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平
科目余額表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平
為什么科目余額表平的資產(chǎn)負(fù)債表不平
為什么我科目余額表是平的 資產(chǎn)負(fù)債表缺不平呢
日記賬,利潤(rùn)表,科目余額匯總都是平,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平呢
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
都對(duì)了沒(méi)問(wèn)題呀
你好!科目余額表的所有數(shù)據(jù)都跟資產(chǎn)負(fù)債表一致嗎?
是一樣的呀
你好!不可能的,如果都一樣,那么肯定不會(huì)一個(gè)平一個(gè)不平了
所以我覺(jué)得奇怪問(wèn)題出哪了?
附了圖片 你能幫我看下嗎
你好!你那個(gè)圖片,都不完整,沒(méi)辦法對(duì)應(yīng)啊
還差什么
你好!比如我想看看你的科目余額表的現(xiàn)金和銀行存款
拍不全 我分兩次拍
銀行存款是沒(méi)有問(wèn)題的 和實(shí)際賬上是相符的
你好!我是說(shuō)銀行存款的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是一樣
是一樣的呀
你好!再去核對(duì)其他的,一個(gè)個(gè)去對(duì)。要么你就發(fā)來(lái),老師給看看,你上面之前發(fā)的,表格都不完整,沒(méi)辦法一個(gè)個(gè)去核對(duì)
我都一個(gè)個(gè)對(duì)了沒(méi)有問(wèn)題才覺(jué)得很奇怪
不是又重新發(fā)給您了嗎
這樣行嗎
你好!你未分配利潤(rùn)的期末看下,好像對(duì)不上