你要做估計成本的分錄呀
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
有筆人工費(fèi),上月直接做了主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,這個月要調(diào)整上月的成本,是直接紅色么、借主營成本貸庫存現(xiàn)金,(紅字,)借本年利潤貸主營成本(紅字),這樣就行了么,需要再寫借未分配利潤貸本年利潤紅字么
老師,之前暫估成本,直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,之后回不了成本票的話,如果是相反的分錄,利潤表上的成本就成負(fù)數(shù),這樣不行吧,能不能直接增加利潤,因?yàn)橐陥笃髽I(yè)所得稅報表,這樣體現(xiàn)不出來利潤增加
老師,如果我本月收入了5萬,沒有成本票,估算成本3萬,那么成本我直接做,借:本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本,這樣可以不?如果這樣做分錄,是不是利潤表的營業(yè)成本就成負(fù)3萬了?
你好請問 我 3月份 付了5萬的成本 但是還沒來發(fā)票 (確定這發(fā)票4月份會開)我可以直接這樣做分錄嗎 借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸銀行存款
3月份的本年累計單價120元,4月的本月合計單價110元,那么4月的本年累計單價要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費(fèi)也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認(rèn)繳80萬,占股80%、實(shí)際出資30萬,股東B認(rèn)繳20萬,占股20%,實(shí)際出資10萬。2024年股權(quán)變更A股東點(diǎn)股75%,B股東點(diǎn)股25%。無做利潤分配,需要繳稅費(fèi)?
享受了增值稅加計抵減額如何做賬
我們租車進(jìn)來,然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開票開幾個點(diǎn)呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經(jīng)費(fèi),那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費(fèi),可以做工會經(jīng)費(fèi)嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計提工資了,下個月沖銷的會計分錄
供貨商來貨的時候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
我們是個體戶,沒有成本票,這筆收入是機(jī)械租賃的,老師我的成本估計分錄應(yīng)該咋做?
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款