你好;? 你是做那個公司的 分錄? ?
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結(jié)算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據(jù)審計報告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
(三)甲乙雙方同意上一月的管理費(fèi)與員工工資一起為正常結(jié)算周期,乙方向甲方開具管理費(fèi)為6%的增值稅專用發(fā)票,乙方向甲方開具工人工資為差額增收的勞務(wù)發(fā)票,甲方于每月30日前按時給乙方打款,乙方人員薪資由乙方進(jìn)行發(fā)放,乙方人員薪資發(fā)放日與乙方結(jié)算、付款日無關(guān)。乙方人員因薪資發(fā)放不及時的任何問題與甲方無關(guān)。 老師你好,這個對方發(fā)給我的,我們是勞務(wù)派遣公司,他這個是什么意思
我是乙方,和建筑企業(yè)甲方簽訂了包工包料工程合同,乙方開工程發(fā)票給甲方,甲方代發(fā)工人工資,代發(fā)的工資從甲方給乙方的工程款內(nèi)扣減。問題1:工人的個稅由甲方還是乙方申報。問題2:乙方提供給甲方的工資表,比如是8000元,甲方也是轉(zhuǎn)8000,看金額沒扣個稅,這是怎么回事?
老師,有個問題我想咨詢一下,就是甲方將工人工資叫乙方代發(fā),乙方也要把工人工資出具稅票給甲方,現(xiàn)在乙方開具的發(fā)票中包含合同款和代發(fā)的工人工資,這個要怎么做賬,怎么寫分錄
關(guān)于委托代建工程,委托方、代建方與施工單位之間的發(fā)票如何開具以及施工合同中的三流一致問題 情況:委托方甲與代建方乙簽訂委托代建工程協(xié)議,由甲委托乙進(jìn)行代建。而后代建方乙與施工單位丙簽訂施工合同,施工合同內(nèi)支付條款一條說的是建設(shè)單位(也就是委托方甲辦理支付申請手續(xù)),甲向財政部門申請撥款(也就是委托方付款),現(xiàn)在存在一個問題就是代建方乙要求提出施工方丙把發(fā)票給給委托方甲,但是施工合同內(nèi)沒有闡述同時需要把發(fā)票開具給委托方甲
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?