你好,那你看一下你當(dāng)?shù)赜忻鈧€(gè)稅的政策嘛,如果你當(dāng)?shù)赜忻鈧€(gè)稅的政策,在應(yīng)發(fā)工資里面給他填寫,然后申報(bào)的時(shí)候在工資里面填寫,然后再去填寫免稅收入。
老師:你好,個(gè)人所得稅每月申報(bào)是按其本工資申報(bào)還是按應(yīng)發(fā)工資申報(bào),還是按實(shí)發(fā)工資申報(bào)呢?
個(gè)人所得稅會(huì)算清繳是,工資薪資所得 是按實(shí)發(fā)工資申報(bào),還是應(yīng)發(fā)工資(每月申報(bào)個(gè)稅工資是應(yīng)發(fā)工資來申報(bào)嗎)
老師您好,請問工資中包含高溫補(bǔ)貼,福利費(fèi),交通費(fèi),申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按總和工資申報(bào),還是按照除去高溫補(bǔ)貼一系列的福利費(fèi)進(jìn)行申報(bào)呢?
老師好!剛才看到一個(gè)別人問的問題,個(gè)人所得稅是按照實(shí)發(fā)工資申報(bào)還是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào),看到竹子老師回答的是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào),是這樣嗎?
假如外國人工資2萬,8項(xiàng)補(bǔ)貼有5千,申報(bào)時(shí)按2萬稅前申報(bào),然后補(bǔ)貼免稅填表,那發(fā)工資就是2萬減去個(gè)稅是吧?填寫的8項(xiàng)補(bǔ)貼不用另外發(fā)放是嗎?假如另外發(fā)了8項(xiàng)補(bǔ)貼須按報(bào)銷必須有發(fā)票處理做賬,不是按應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼做是嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號這批貨我司驗(yàn)收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
老師,你看看,比如像高溫補(bǔ)貼就不用交稅的,那應(yīng)該填在哪里?
本期收入后面不是有一個(gè)免稅收入
嗯,是的,老師
在這里面填寫就可以了。
老師,是不是有這個(gè)文,公司補(bǔ)給員工的交通費(fèi)就可以個(gè)人所得稅前扣除?
對的,是的,是這么做的。
那么比如公司補(bǔ)給項(xiàng)目經(jīng)理交通1500、不超過以上的標(biāo)準(zhǔn),做在工資表里,無需發(fā)票??就是正常的補(bǔ)貼在工資里的,
對的,是的,做賬做到工資里。
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,就在這些補(bǔ)貼和通訊費(fèi)和高溫補(bǔ)貼就合計(jì)填入免稅補(bǔ)貼,就可以免個(gè)人所得稅了“?對嗎?
是的是的,是這么做,是這個(gè)意思的。