您好!就是再所得稅錢,可以當成本或者費用扣除

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                法人本人的車,租給公司使用需要什么
外貿出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產稅率是12%對吧?
老師,個體戶餐飲行業(yè),不做稅務登記,到時候可以注銷掉嗎?
開辦費裝修費 還用攤銷嗎?一次做成費用可以嗎?。?/p>
進項稅上月已抵扣,本月對方紅沖,重新開具藍字發(fā)票,那么本月是不是應該,借,應交稅費進項稅,貸,應交稅費進項稅轉出,這樣對嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時候交消費稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅
請問,若客戶部分產品發(fā)生退貨,發(fā)票怎么開具呢?已經間隔好幾個月了,客戶專票也已經抵扣了
購入高壓清洗機收到的專票,稅額并入固定資產嗎,怎么做會計分錄
什么意思呢
你好!就是比如你有100萬收入,取得了成本發(fā)票60萬,沒有取得發(fā)票的成本20萬,那么,你的利潤會讓你按40萬來繳稅,這個沒有發(fā)票的20萬,不能稅前扣除
也就是取得了發(fā)票的可以正常扣除,沒有取得的就要把這部分補上去?
你好!是的。這部分就當利潤繳稅了