不可以的,必須要先做納稅調(diào)增的
老師,12月暫估一筆費用,在匯算清繳前要沖過來,如果拿不到票,匯算清繳應(yīng)該調(diào)增吧,所得稅
老師,如果小規(guī)模 去年暫估的成本發(fā)票,今年有部分沒到,在匯算清繳時調(diào)增了,沖暫估然后計入當(dāng)期損益可以嗎?
暫估發(fā)票未到,匯算清繳調(diào)增,下年5.31日后發(fā)票到了,等下次匯算清繳是不是調(diào)減嗎?
老師好,之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了,表上已經(jīng)納稅調(diào)增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50,納稅調(diào)增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
年前有暫估未沖回,年后的發(fā)票沖年前的暫估可以嗎,如果可以怎么做分錄,匯算清繳的時候看什么時候的報表,這部分沖回的還要不要調(diào)增
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個具體的做賬流程,會計分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進(jìn)項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
那后期發(fā)票到了稅也交了怎么辦
后期再重新做匯算清繳
匯算清繳不只有年度來做嗎,那就是后期來的發(fā)票在坐2023年匯算清繳時在用了嗎
不是的哈,發(fā)票到了就重新匯算22年的
更正匯算報表嗎老師
是的,就是更正匯算
到時再申請退稅嗎
是的,到時再申請退稅
好滴謝謝老師
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