您看一下往來的明細(xì)科目,要是真實的也可以。
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應(yīng)付款里面。這個賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時又沒有個辦法
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,公司提供的資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款和長期待攤費用兩個科目從去年到現(xiàn)在已經(jīng)一年多了金額始終沒變,請問這種情況合理嗎?不合理的話該怎么去處理???
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!??! 謝謝
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填