你好 甲公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額=120萬/1.13*13%—進(jìn)項(xiàng)稅額 乙公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額=6萬/1.06*6%
42.(8.0分)甲企業(yè)1月11日,委托乙公司銷售商品一批,該批商品的實(shí)際成本為180萬元,商品已發(fā)出,合同約定乙公司應(yīng)按300萬元的價(jià)格對外銷售,甲公司按售價(jià)的8%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。31日,甲公司收到乙公司開具的代銷清單,向乙公司開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元,增值稅稅額為39萬元,并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為24萬元,增值稅稅額為1.44萬元。甲公司尚未收到貨款。(8分)
甲企業(yè)1月11日,委托乙公司銷售商 品一批,該批商品的實(shí)際成本為180萬元,商品已 發(fā)出,合同約定乙公司應(yīng)按300萬元的價(jià)格對外銷 售,甲公司按售價(jià)的8%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。31 日,甲公司收到乙公司開具的代銷清單,向乙公 司開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元, 增值稅稅額為39萬元,并收到乙公司提供代銷服 務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為24萬 元,增值稅稅額為1.44萬元。甲公司尚未收到貨 款。會(huì)計(jì)分錄怎么做
甲公司委托乙公司銷售電視機(jī)100臺(tái),該電視機(jī)的成本為800元/臺(tái),增值稅率13%。假設(shè)代銷合同規(guī)定,乙公司按2000元/臺(tái)的價(jià)格出售給顧客,甲公司按不含稅售價(jià)支付10%的手續(xù)費(fèi)給乙公司。乙公司銷售時(shí),即向買方開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款200000元,稅款26000元,銷售了60%。甲公司在收到乙公司交來代銷清單時(shí),向乙公司開具值值稅專用發(fā)票。要求,作甲、乙公司的會(huì)計(jì)分錄
甲公司將10輛B型小汽車交給乙汽車銷售公司代銷,規(guī)定每輛含稅零售價(jià)12萬元,當(dāng)月甲企業(yè)與乙公司結(jié)清了代銷款120萬元并開具增值稅專用發(fā)票,另按銷售額的5%支付了乙公司6萬元的代銷費(fèi)用,取得乙公司開具的增值稅普通發(fā)票,請分別計(jì)算甲、乙公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額。
計(jì)算題:甲公司將10輛B型小汽車交給乙汽車銷售公司代銷,規(guī)定每輛含稅零售價(jià)12萬元,當(dāng)月甲企業(yè)與乙公司結(jié)清了代銷款120萬元并開具增值稅專用發(fā)票,另按銷售額的5%支付了乙公司6萬元的代銷費(fèi)用,取得乙公司開具的增值稅普通發(fā)票,請分別計(jì)算甲、乙公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬