以前年度的嗎 那你們已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅,你可以剩余的分紅
老師 公司明年不怎么盈利 可是出來的未分配利潤這么高 所以老師做內(nèi)賬這塊有沒有合理的辦法 拉低一下
老師,年度的累積利潤過高怎么處理啊?有什么辦法,可以降低利潤
老師:合伙企業(yè)年末利潤大,有什么可以降低利潤的方法?
老師,一家企業(yè)利潤高,有什么安全的方法可以降低利潤,然后等到企業(yè)經(jīng)營不好的時候再調(diào)回嗎?就是具體做什么會計(jì)分錄?
請問一下老師,公司產(chǎn)品利潤太高,有沒有什么合規(guī)的辦法降低一下稅務(wù)利潤,
民間非營利組織會計(jì)制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計(jì)職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
就是2022年度的
因?yàn)榇~公司做的賬務(wù),前幾天才看到年累計(jì)利潤是480萬
你好,那你看下實(shí)際利潤是這些嗎?有沒有那種沒有發(fā)票,沒有做賬務(wù)處理的,你今年匯算清繳之前把發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來。
有一些業(yè)務(wù)項(xiàng)目合作伙伴沒領(lǐng)分成
比較難保證匯算清繳前發(fā)票全部到位
同時,涉及的金額也就100來萬
那就得交稅 最晚匯算清繳取得發(fā)票 你可以考慮下年終獎或者工資
我們每個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅都正常,按利潤表去繳納了稅金,那匯算清繳的時候就不會再補(bǔ)繳了吧?
那匯算清繳你需要有調(diào)整的項(xiàng)目嗎?如果沒有的話,不需要補(bǔ)。