進項是要做在2月的

老師 發(fā)票勾選要不要按前后日期呢我們公司 之前有好的進行票 沒有認證的 我 現(xiàn)在做3月份的納稅申報 我現(xiàn)在是勾選3月份的進項票還是勾選之前月份的呢?
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師,員工報銷的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了(費用2月已做報銷),3.1號重開了正確的,但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票,3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍,這筆賬要怎么做呢?
老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報銷 銀行付款 那這個進項稅 是做到2月份 還是3月份
老師 2月份出差開的住宿專票,已經勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進項是在2月做還是在3月做呢
一般納稅人開普票稅率13%,那要開相對應的進項票來嗎?
公司小企業(yè)會計準則補繳2023年的企業(yè)所得稅,分錄做到借利潤分配—未分配利潤貸:應交稅費—企業(yè)所得稅,這么做對于申報報表有什么影響嗎?
請問老師,乙是甲外設部門單獨做賬,甲單位是(物業(yè)公司),乙有房屋租賃收入,簡易計稅5%,已在賬面確認收入,但是對應的進項稅未做轉出,因為出租房屋的產權暫未確認是否為甲單位的。后續(xù)有可能沖減收入。請問這個需要做進項稅轉出么?
老師,公積金是只要開通了賬戶,每個月就必須交的嗎?之前農行那邊說讓幫個忙,開通公積金賬戶,只需要交一個月就行了,后面就不用管了,第2個月現(xiàn)在都還沒有交,就有短信提示我了,這種不交是不是不得行啊
老師好,小規(guī)模納稅人,未開票收入申報增值稅,填在申報表的哪欄中。
我們是榮昌區(qū)寵物產業(yè)協(xié)會,10月份舉辦寵物嘉年華,有1個公司是承辦單位,這個寵物嘉年華有10萬的民政局的撥款和收到3萬的舉辦者資金和2000的會費 ,這次活動有3個授課老師,每個老師3000元講課費,還有嘉賓吃住費用大概在4萬,廣告費20000,主持人費2000,安排的人工20個 ,人工費大概在20000,請問這些費用可以作為協(xié)會公賬上的支出嗎?會計分錄是什么,每年的年審需要會計準備些什么資料?
小規(guī)模開這個5%稅率的不動產租賃發(fā)票,可以減計征稅,還是也只能全額交5%稅呢
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照有租賃范圍,有一個兄弟公司想讓我們公司開機械租賃票,讓我們公司抽實際出租人的點子,我們公司又如何把錢付給實際出租人呢,如何才能讓業(yè)務合規(guī)化,并且也能讓我們公司產值做大
請問我們單位做的UL 認證,匯美元給對方67.38美元,還要代對方公司付稅款嗎
老師,出口退稅CIF轉fob算出來金額后海運費和保費單項怎么算出每一個貨的金額CNF的海運費是直接CNF價?FOB價,那CIF怎么計算出具體每個貨的海運費和保費呢
老師 2月該怎么做分錄呢 專票的發(fā)票聯(lián)是3月粘貼在報銷單后面了
借:應交稅稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
那3月份怎么做調整呢 分錄怎么做 銀行付的
借:成本費用、存貨等 ? ? ? 應付賬款 貸:銀行存款
老師 住宿費不是我們的供應商 可以用應付賬款這個科目嗎
你可以使用其他應付款