你好,本年利潤要年末結(jié)轉(zhuǎn)
老師,海清老師講的月末結(jié)轉(zhuǎn),沒有所得稅結(jié)轉(zhuǎn),是不是季末要計(jì)提,還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呀
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)12月的還是一整年的呀
老師 本年利潤要年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)呀
老師, 10月份期末結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤在貸方, 是否還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄, 還是說年末轉(zhuǎn)就可以了
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
那每月結(jié)轉(zhuǎn)收入 費(fèi)用的是什么來著
損益是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤的
哦哦 年末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
每年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里 沒利潤要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是的,每年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里 沒利潤要結(jié)轉(zhuǎn)
明白啦 謝謝老師 您回復(fù)的真快
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!