你好;? ?是的; 一年的 數(shù)據(jù)合計來結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配你去? ?
請問,老師,年底把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤時,本年利潤的數(shù)值是利潤表上的本年累積數(shù)還是結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益時的本年利潤呀?
老師,請問,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,本年利潤是看12月份的科目余額表來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,12月份的本年利潤是在貸方,利潤分配也在貸方,這樣要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)12月的還是一整年的呀
老師 本年利潤要年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)呀
老師, 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤, 數(shù)據(jù)是根據(jù)12月結(jié)轉(zhuǎn)出來的凈利潤對嗎
三個月做一次賬,在財務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當時沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補貼辦公經(jīng)費當年未做賬,跨年補記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個勞務(wù)工程,我們可以給對方開幾個點的發(fā)票
社保最新政策 計算 比例 各檔基數(shù)
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報時候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費用,都可以放在管理費用-福利費里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報,10月電商的數(shù)據(jù)都會到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報的時候是一次把這200多萬報了還是先報一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報稅,總共前面就報了30來萬