借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
老師,請(qǐng)問我們20年12月,和其他企業(yè)簽了一份30萬的技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)開票給我們企業(yè),我們已入賬20年費(fèi)用,但21年開始對(duì)方不履行合同內(nèi)容,對(duì)方想讓我們把發(fā)票退回,請(qǐng)問那我應(yīng)該如何做賬?
21年買的保險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,入賬借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對(duì)方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會(huì)寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對(duì)方嗎
老師,我們公司21年購買了一項(xiàng)服務(wù),21年入賬計(jì)入費(fèi)用了,23年退回了一部分,對(duì)方開了紅沖發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢
老師我們一家個(gè)體工商戶,20年開票3725829.36元,錢已經(jīng)到賬,21年1月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖20年的發(fā)票,沖了90萬,錢沒退回給對(duì)方,1月份沖發(fā)票要怎么做賬
23年購買了系統(tǒng)52000元,對(duì)方開了一張發(fā)票,當(dāng)年我入賬做預(yù)付賬款,攤兩年,每個(gè)月攤,買了系統(tǒng)一直沒有用,現(xiàn)在讓他們退款,他們?cè)房钔嘶兀~務(wù)要怎么做,因?yàn)槭强缒甑模?/p>
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
金額不大,1萬左右也要用以前年度損益這個(gè)科目嗎
你好,如果是xiao企業(yè)準(zhǔn)則可以直接做到今年。
直接做相反分錄就可以吧
可以的,可以這么做。
對(duì)方金額紅沖多了,后來又給開了正數(shù)發(fā)票,這種怎么做賬呀
啊,那你再做相反的不就可以了,你之前紅沖了,再做紅沖相反的。