你好 不對? 發(fā)你正確的?? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
計提社保,繳納社保,扣個人所得稅的,企業(yè)部分和個人部分怎么做分錄
我公司當月計提的社保單位部分,個人部分。當月只繳了社保。,公司準備注銷,所以公司沒有工資沒有計提工資。,我這個個人部分怎么沖銷?這個個人部分是不是能抵扣所得稅?分錄怎么做?
這個計提社保沒有個人,繳納分錄有個人部分,是不是有問題,正確的計提繳納有個人部分是怎么做分錄?
老師你好,請問社保個人部分也是公司繳納的,這個計提、繳納分錄怎么做?
老師,計提工資和社保(有個人部分,單位部分),發(fā)放工資以及繳納社保(個人部分,單位部分),怎么寫分錄?
老師,記賬公司是不是比企業(yè)累很多,記賬公司太累了,我都堅持不住了
老師,餐飲給顧客提供的餐巾紙記錄什么科目
老師,我們餐飲的給交的垃圾清理費記什么
老師,小規(guī)模公司三月份的一筆收入八萬直接記的含稅金額,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整更正呀
老師,有哪些方法可以早點收回貨款
劉老師你好,我單位資產(chǎn)負債表中的其他應付款到了300萬元,怎么辦呢?
老師,非合并長投,初始長投中有存貨或者資產(chǎn)公允價,后期存貨資產(chǎn)貶值或增值,公允價增高或減少同時進行出售,長投調(diào)整只需要按初始調(diào)公允口徑么?
年薪200萬,要交多少個稅?
公司車輛置換怎么做賬,還是置換時補了5000元
預付賬款是掛供應商往來還是客戶往來?
老師,我有點看不懂,現(xiàn)在公司社保一共是計提10863.8,現(xiàn)在個人部分是繳納2988.51,能不能以我這個為例給我寫下計提與繳納?感謝老師,這樣我可能就能看懂
。借管理費用單位社保。待應付職工薪酬。 借應付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保。其他應收款個人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
計提的時候都是寫公司部分嗎?
就寫公司的部分。就是
。借管理費用單位社保10863.8。待應付職工薪酬10863.8。 借應付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應收款2988.51個人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
你好 第二個分錄借方是貸方數(shù)之和 不然不平??
借應付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保 這個金額你填寫不對 是單位部分的? 看文字 。其他應收款個人社保。
。借管理費用7875.29單位社保。待應付職工薪酬7875.29。 借應付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應收款2988.51個人社保。這樣嗎? 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
第二個分錄應付職工薪酬是公司和個人合計金額10863.8嗎?
對,是這兩個合計數(shù)就對了。
老師我想問下計提為什么只計提公司部分金額?
我是這樣寫的分錄為啥應付職工薪酬社保為-2988.51?
因為員工部分是發(fā)工資時扣,所以不計提。
成負數(shù)了
哪里成負數(shù)了?問題說完整。
是的 是我寫錯了 明白了 謝謝老師
客氣祝您工??蜌猓Dぷ饔淇?。