您收退款就做收款時(shí)相反分錄。收款是計(jì)入收入了嗎?
老師,我想請教一個(gè)問題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我想請教一個(gè)問題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
客戶交了3680的軟件使用費(fèi),使用的微信收款,提現(xiàn)到對(duì)公扣了19.87的手續(xù)費(fèi),后邊客戶從對(duì)公退款,我給退了3680(補(bǔ)了19.87的手續(xù)費(fèi)),已經(jīng)開過紅沖發(fā)票,這愛退款做分錄怎么做呢
小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請問確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄,麻煩郭老師回答
@郭老師 請問,小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請問確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
計(jì)入收入了
那你紅沖收入入就可以了。
收款時(shí) 借:其他貨幣資金 3660.13 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 19.84 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3643.56 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 36.44 提現(xiàn)到對(duì)公 借 銀行存款 3660.13 貸 其他貨幣資金 3660.13 退款時(shí) 借 銀行存款 -3680 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -3643.56 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 -36.44 這樣嗎
但是19.87是我們自己補(bǔ)的,這么做又不對(duì)
你的收入不應(yīng)該扣除手續(xù)費(fèi)。。應(yīng)該全額3680確認(rèn)收。 然后手續(xù)費(fèi)單獨(dú)寄一個(gè)。 。退回去再支付的手續(xù)費(fèi),你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。