你好 建議重新申報為好 填寫正的?

老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補(bǔ)報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務(wù),之前申報的時候,資產(chǎn)負(fù)債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計入其他應(yīng)付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦啊?
老師請問一下我的年度申報的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛?因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛?
老師再請教一個,就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報,然后再重新申報,去年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)不涉及繳納稅費,我有一個無票收入需要在去年申報,今年成一般納稅人了,這個收入也是去年的,如果作廢再申報會不會稅務(wù)有預(yù)警
老師,我們是個獨企業(yè),發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)申報的2022.10-2022.12及2022.1-2022.12財務(wù)報表未充分了時其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)(負(fù)債也為負(fù)的),這邊我可以不重新申報嗎
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費和港雜費可以按照總運(yùn)費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運(yùn)費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
那這樣,我的賬是不是也要反到上年度重新修改了
你好? 報表重分類不改賬的??
那重新跟正申報會不會時間限制,還是現(xiàn)在就可以申報
如果你糾結(jié)就不用更正,也沒有實質(zhì)性的影響。
好的,那我就不更正吧,太糾結(jié)了
不用更正,也沒有實質(zhì)性影響我。